你好稅負率增值稅3%左右所得稅1.5%左右,僅供參考。
我們公司把租到的辦公室整體轉租給其他公司 物業公司開發票給我們 我們收到承租人的物業費應該怎么開票給對方呀
請問一下老師,我們公司是做租賃服務的,現在公司租了園區的一租辦公樓來做轉租業務,我們公司是小規模納稅人,請問要開辦公室租金給別的公司,增值稅是多少個點呢?
你好,我們公司需要轉租辦公室(租的是產業園的房子,有一間空閑,現在轉租),我們是一般納稅人,請問我們自己有權開具增值稅專用發票嗎?怎么開具??
我們的房東租了產業園物業一整層房子,物業給我們房東這家公司開票,他辦公用不完,租給我們一片地方,現在稅局老師查我們的租房發票,我們需要怎么去租房開票
您好,請問我們公司租的園區辦公室辦公, 我們如果把這個辦公室轉租的話,是否要增加租賃經營范圍。園區物業開票給我們物業費、租金等,轉租出去我方要怎么給對方開票,稅負怎么算
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
也是可以開物業費、租金嗎
你好 按合同內容開發票這樣的?
應該增加什么經營范圍呢
你好?是否要增加租賃經營范圍
要增加租賃經營范圍
物業費應該增加什么經營范圍呢
我建議你是租金,包括物業費在內,物業費咱就不單獨開票了。因為咱們不屬于物業公司。
要是對方要物業費發票呢 要增加什么呢
那就增加物業服務這個內容了。
去增加范圍時去網站選內容最接近的就可以了,是選擇的不是直接寫上去的。