是的,這個(gè)需要退回的
現(xiàn)在收到一批退貨,已跨月 開(kāi)了紅字發(fā)票給對(duì)方,款項(xiàng)也付給對(duì)方,分錄怎么做
我公司開(kāi)了藍(lán)字增值稅專(zhuān)用發(fā)票給別的公司,他們抵扣了之后發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票不符合要求,讓我們開(kāi)紅字發(fā)票抵消該款項(xiàng),我們開(kāi)出了紅字發(fā)票之后,因開(kāi)票人員失誤,此紅字發(fā)票不符合對(duì)方要求,對(duì)方拒收該紅字發(fā)票,把發(fā)票退了回來(lái),但是已經(jīng)跨月了, 這種情況怎么辦呢
老師,請(qǐng)問(wèn)我們開(kāi)給對(duì)方的普通發(fā)票 現(xiàn)在由于活動(dòng)取消 對(duì)方需要退回發(fā)票 因?yàn)榭缭铝? 所以我們會(huì)紅沖 我們需要把紅字發(fā)票原件給對(duì)方嗎?
老師,對(duì)方給我我們開(kāi)了一張紅字發(fā)票,我們也沒(méi)有收到藍(lán)票也沒(méi)有抵扣,原因是對(duì)方出納開(kāi)錯(cuò)票,跨月了用紅字抵消,我們需要做賬務(wù)處理嗎
銷(xiāo)方因?qū)Ψ饺∠唵瓮似遍_(kāi)具紅字發(fā)票,發(fā)票已跨年,紅字發(fā)票開(kāi)具當(dāng)期入賬需要哪些資料?1.紅字發(fā)票信息表2.藍(lán)字發(fā)票抵扣聯(lián)、購(gòu)方記賬聯(lián)3.紅字發(fā)票三聯(lián)。這三樣?xùn)|西做為原始憑證入賬?紅字發(fā)票需要蓋章嗎?
老師,就是員工墊付的貨款,報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候填付款申請(qǐng)單還是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單
老師,就是員工墊付的,只有費(fèi)用類(lèi)的填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單,還是成本貨款類(lèi)的墊付也寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單啊
給公司員工開(kāi)工資必須要用公戶(hù)嗎?財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的戶(hù)或是轉(zhuǎn)微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數(shù)據(jù)填完納稅調(diào)整明細(xì)和所得稅彌補(bǔ)虧損都是自動(dòng)填的還是手動(dòng)填
老師,員工代付成本貨款報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候也要寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單嗎?
老師,因供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題扣的款,比如供應(yīng)商開(kāi)票5萬(wàn),質(zhì)量扣款5000,我們只付4.5萬(wàn),我們做營(yíng)業(yè)外收入嗎
老師資產(chǎn)負(fù)債表本期都是0,是不是把上期期末數(shù)填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫(xiě)?要做計(jì)提嗎
接受居間費(fèi)發(fā)票一般需要注意哪些風(fēng)險(xiǎn) 需要備留哪些資料以防稅務(wù)稽查 需要申報(bào)哪些稅費(fèi)
老師賬上折舊完的固定資產(chǎn)還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續(xù)使用,我想知道這個(gè)殘值賬上怎么處理
那退回了,我之前做的憑證不就沒(méi)有附件了嗎
自己復(fù)印一份做賬就是,不需要稅前扣除的
是去年7月份入賬的發(fā)票,后來(lái)對(duì)方11月份叫我們退回發(fā)票 他們開(kāi)紅字,我當(dāng)時(shí)說(shuō)已經(jīng)入賬了,就沒(méi)退回,現(xiàn)在跨年了,我退回去,他們開(kāi)好紅字發(fā)票 我入到今年賬里,是吧
嗯呢,就是那樣處理的