您好,買方開具紅字發票申請單。不需要已開具發票
購買方已經認證的發票,需要紅沖,購買方去上傳上了紅字發票信息,請問銷售方開具紅字后需要將發票聯和抵扣聯寄給購買方做賬嗎?
銷方因對方取消訂單退票開具紅字發票,發票已跨年,紅字發票開具當期入賬需要哪些資料?1.紅字發票信息表2.藍字發票抵扣聯、購方記賬聯3.紅字發票三聯。這三樣東西做為原始憑證入賬?紅字發票需要蓋章嗎?
你好我們是銷售方,購買方開具了紅字信息表,是不是需要購買方把紅字信息表和原來開的抵扣聯和記賬聯退回來,我們再開紅字發票給對方
購買方已取得專票并抵扣,已開紅字信息表給銷售方,銷售方開了紅字發票,并把二三聯給了購買方,想問下銷售方以紅字發票記賬聯入賬就行?還是要紅字發票記賬聯+信息表?
進項稅額轉出購買方處理,購買方開紅字增值稅專用發票及紅字增值稅專用發票信息表。那開出來的增值稅專用發票,紅字發票,紙質的有三聯其中的抵扣聯和記賬聯兒開出紅字發票的,購買方留著,那我留著的這兩個抵扣聯和記賬聯記賬憑證的原始憑證方記賬聯兒抵扣聯放到藍字發票增值稅進項稅額的專用發票,進項稅額的抵扣聯一起放的嗎
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
買方沒有認證,將發票退回來了,銷方不是要開紅字嗎?
您好,對方沒認證,是賣方開申請單
是啊!我是賣方,銷售方,上面的問題沒寫清楚嗎?
您好,您最開始沒寫清楚對方是否認證。您的123都沒問題,紅字發票也得蓋章