您好,這種情況需要帶上紙質《紅字發票信息表》(系統內打印的,加蓋企業公章)、撤銷紅字發票信息表情況說明(加蓋企業公章),經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。然后重新填開紅字發票信息表和紅字發票。
公司退商業險,我們是購買方,之前的發票已經抵扣了,保險公司讓我們申請了紅字信息表,款退我們了,但是他們說他們不用開不開紅字發票。這個咋么辦?
我們開給對方的發票需要紅沖,但是對方必須要我們先開一張藍字發票給他們把票換過來,才給我紅沖,交流了很久,我看流程也是得先開紅字發票沖掉,在給他們開藍字發票。他說他們已經認證了,然后我在稅盤里發現可以直接紅沖,就開具了紅字發票信息表,對方說我們私自紅沖,可是我們后面也給他們開了藍字發票,這個對公司有什么影響嗎?
我公司開出了藍字發票 ,對方抵扣后因發票稅率與合同內容不符 ,所以要求我公司開紅字發票抵消該款項 ,我公司按對方要求開出了紅字發票, 但是由于出納人員失誤,事后發現該紅字發票開錯了, 次月對方給退了回來 ,可是這張紅字發票已經抄稅了,現在該怎么處理呢
我公司開了藍字增值稅專用發票給別的公司,他們抵扣了之后發現這張發票不符合要求,讓我們開紅字發票抵消該款項,我們開出了紅字發票之后,因開票人員失誤,此紅字發票不符合對方要求,對方拒收該紅字發票,把發票退了回來,但是已經跨月了, 這種情況怎么辦呢
增值稅專用發票,那個開紅字發票不是寫申請書嗎,如果對方沒有抵扣,咱就把那個藍字發票收回來,然后開紅字發票沖紅寫申請書,然后開紅字發票,這個我知道,但是如果對方抵扣呢?如果對方已經入賬了,抵扣了,是不是咱們就不用把原票收回來了,然后咱們開紅字發票,對方已經入賬了,咱就原票是不是收不回來了,這個情況我沒遇到,怎么辦?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我方去辦理還是對方去辦理?
您好,這個需要您去辦理,另外建議您去之前先咨詢下所屬稅務局,看看具體要帶哪些資料,每個地方的稅務局可能對具體流程會有不一樣的地方。
可是紅字發票信息表之前是對方填好了發給我們的
您好,就是之前對方開的那一份信息表,您打印出來。另外我剛剛去查了下其他的資料,發現有些地方還需要提供對方拒收的證明。所以具體需要的資料可能每個地方都不一樣,建議您去之前一定要打電話先咨詢下當地的稅務局哦。
那對方退回來的那份開錯的紅字發票怎么辦呢
您好,原來的紅字發票您需要收回全部聯次,辦理了紅字發票的撤銷流程,重新開具正確的紅字發票給對方。
謝謝老師
不客氣,希望能夠幫助到您。祝您學習愉快!