付銀行的支付回單就可以了
你好,老師,我想問一下,單位委托銀行代發(fā)工資,填轉(zhuǎn)賬支票收款人是單位的代理資金賬戶,做帳時(shí)需要做借:銀行存款-代理資金賬戶,貸:銀行存款-基本賬戶嗎?如果不需要應(yīng)該怎么做帳?
老師,發(fā)放工資的時(shí)候有手續(xù)費(fèi),記賬是借:應(yīng)付職工薪酬 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸銀行存款 還是單筆記發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款,手續(xù)費(fèi)借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:銀行存款 ?
老師好,當(dāng)月開發(fā)票當(dāng)月收到款了,可以直接記:借:銀行存款XX,貸:主營業(yè)務(wù)收入xx,把收到款的銀行回單和開的發(fā)票附在此憑證后做附件嗎?
老師你好,我們單位原來的賬務(wù)是在代理記賬做的,例如說報(bào)銷一筆員工的交通費(fèi),代帳的賬務(wù)處理是先借:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工 貸:銀行存款這里的分錄后面附著的是銀行回單。再做一筆分錄借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人-單位員工。請問為什么要要這么做呢,不可以直接借:管理費(fèi)用-交通費(fèi) 貸:銀行存款呢?
我在看本企業(yè)之前的會(huì)計(jì)憑證,這里有一張記賬憑證寫為分錄就是: 借:其他應(yīng)收款 200 貸:銀行存款 200 但是這張記賬憑證后面附的是付款申請單以及中國建設(shè)銀行單位客戶專用回單,并且本企業(yè)為付款方。 我的理解就是本企業(yè)為付款方那么做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不應(yīng)該是應(yīng)付嗎?為什么這里的記賬憑證寫的是應(yīng)收?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費(fèi)8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個(gè)體工商戶
老婆是法人存在負(fù)面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區(qū)分勞務(wù)和服務(wù)
存在負(fù)面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個(gè)題目第二問追加投資變成權(quán)益法時(shí),為什么要調(diào)整之前的賬面價(jià)值,另外長期股權(quán)投資-成本和長期股權(quán)投資-投資成本有什么區(qū)別
中級考試,4個(gè)月時(shí)間考三門,來的急嗎
你好,當(dāng)月計(jì)提增值稅200元(次月15號交),請問會(huì)計(jì)分錄是: 借 稅金及附加,貸 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅–轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交稅費(fèi)–未交 是不是這樣呢?如有錯(cuò)請明示
銀行的支付回單有很多筆 都要付上嗎
還有這樣記作其他應(yīng)收款 規(guī)范嗎
只要是從你的銀行賬戶出去的款都要附在后面