你好!可以的,操作沒(méi)問(wèn)題
老師,本公司的員工成立了個(gè)體戶,本公司和個(gè)體戶之間可以開(kāi)具發(fā)票嗎,個(gè)體戶開(kāi)給公司,是真實(shí)的業(yè)務(wù)往來(lái)
文化傳媒公司提供直播服務(wù),公司員工可以自己成立個(gè)體戶開(kāi)票給公司嗎
老師,公司的員工有個(gè)個(gè)體戶,公司到員工個(gè)體戶買東西,個(gè)體戶法人是員工的名字,開(kāi)發(fā)票給公司,公司打錢給員工個(gè)體戶,這樣操作可以嗎?
本公司員工成立了個(gè)體工商戶,有些小項(xiàng)目委托他做,可以用個(gè)體工商戶開(kāi)票給公司進(jìn)行核酸嗎?
員工可以成立個(gè)體戶往公司里面開(kāi)具發(fā)票?
客人預(yù)定了14號(hào)到15號(hào)的酒店房間,但是十四號(hào)凌晨三點(diǎn)辦理了入住,怎么辦?
沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,小規(guī)模企業(yè)怎么計(jì)算企業(yè)所得稅
如果公司原材料入庫(kù)前挑選整理流程為初步驗(yàn)收→質(zhì)量篩選→分類整理與入庫(kù)→記錄。包括了分類整理并上架。那么上架過(guò)程所產(chǎn)生的人工費(fèi)用是否屬于入庫(kù)前挑選整理費(fèi)用呢。
您好老師,3月份個(gè)稅已申報(bào)完(已在4月9日完成申報(bào)),已知有部分人員工作項(xiàng)目在3月末撤場(chǎng),這部分人員在做完個(gè)稅申報(bào)后就做個(gè)稅系統(tǒng)減員嗎?如果征收期的時(shí)間還沒(méi)過(guò)會(huì)不會(huì)有什么影響?
老師,我公司農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)開(kāi)票后,33872公斤*9元/公斤=304848元,稅額304848*9%=71196.57元。1月份未認(rèn)證入賬沒(méi)做待認(rèn)證分錄,現(xiàn)在要用這個(gè)稅額認(rèn)證后怎么做分錄?處理這筆賬,請(qǐng)老師給出分錄,謝謝!
酒店給夜市入的股怎么做賬,夜市是個(gè)體工商戶
老師,為什么37題22年6月30號(hào)已經(jīng)出售了,算損益的時(shí)候折舊不是1.5年嗎,為什么參考答案還要按2年算,22年一整年都算了折舊沖減損益呢
老師,單位是2021年成立的,集體經(jīng)濟(jì)組織,我剛?cè)肼毥邮郑綍r(shí)來(lái)往業(yè)務(wù)不多,馬上季報(bào)了,無(wú)從下手,之前的會(huì)計(jì)都是0申報(bào),我現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)教一下,非常感謝! 題目為什么不是按以下會(huì)計(jì)分錄計(jì)算,如果不是,完整的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的。 借:營(yíng)業(yè)外支出226 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200 應(yīng)交稅費(fèi)﹣﹣應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)26 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸:庫(kù)存商品100
老師好,增值稅申報(bào)時(shí),1:如果公司不是差額計(jì)稅的話,附表一是不是直接點(diǎn)擊保存,關(guān)閉即可,其他按正常操作,對(duì)嗎?2:如果公司本月免征增值稅,主表正常操作,附表一,附表二,減免明顯表三個(gè)表都只要點(diǎn)擊保存,然后關(guān)閉即可,是嗎?當(dāng)然后面是要點(diǎn)擊申報(bào),需要繳費(fèi)時(shí)再點(diǎn)擊繳費(fèi),是這樣嗎老師,謝謝!
我這邊主管說(shuō)這個(gè)員工在公司有做工資,這個(gè)員工的個(gè)體不能給公司開(kāi)票,說(shuō)是有稅務(wù)上不合規(guī)
這個(gè)不是很懂為啥
你好!可以開(kāi)的了。除非你們當(dāng)?shù)囟悇?wù)局不認(rèn)可,稅法上沒(méi)問(wèn)題
好的好的,謝謝
你好!不用客氣的了