這個(gè)計(jì)入固定資產(chǎn)-電子設(shè)備,可以抵扣
問下老師:辦公室物業(yè)管理費(fèi)和電費(fèi)水費(fèi)開的增值稅發(fā)票,可以抵扣認(rèn)證嗎,分別入哪個(gè)科目?
老師好,公司買了一臺(tái)空調(diào),金額5900,開了專票,稅額已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎,
一般納稅人,公司購買的蘋果手機(jī)開的專票,有抵扣聯(lián),做賬是記入管理費(fèi)用嗎,這個(gè)票是不是不能夠認(rèn)證抵扣進(jìn)項(xiàng),在增值稅發(fā)票平臺(tái)上沒有看到他的發(fā)票,
老師,我是員工,,買了一個(gè)手機(jī)自己用的,可以開票入賬嗎,成本票不夠,可以入管理費(fèi)用,辦公用品
老師好,公司報(bào)銷電話費(fèi),員工買了一部手機(jī)等同于報(bào)銷電話費(fèi),科目借管理費(fèi)用-郵電通訊費(fèi)用,發(fā)票開具的專票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣銷項(xiàng)稅額嗎
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報(bào)稅的時(shí)候,收入表中會(huì)計(jì)漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時(shí)想把利潤增加100萬,怎么調(diào)整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應(yīng)收賬款科目余額表本期發(fā)生額的借方應(yīng)該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 增 銷項(xiàng) 銀行存款 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運(yùn)輸費(fèi)等 賬戶怎么能平? 您好,第1個(gè)分錄不存在銀行存款,這是我們應(yīng)收客戶的分錄, 應(yīng)收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應(yīng)商、 借:應(yīng)收 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
老師婚慶公司賬務(wù)具體怎么處理啊
4月份發(fā)3月份的工資。扣的是2月份的個(gè)稅嗎?
個(gè)體工商戶如果只有老板一人,個(gè)稅只報(bào)經(jīng)驗(yàn)所得是季度嗎?那綜合申報(bào)是零申報(bào)還是不用報(bào)
這個(gè)可以不計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?這個(gè)計(jì)入了折舊3年嗎?
必須要計(jì)入固定資產(chǎn)的,按3年
這里包含開的充電器 保護(hù)膜 手機(jī)殼金額300多,一起計(jì)入固定資產(chǎn)嗎?
是的,一起計(jì)入固定資產(chǎn)