您好,是的,其他表更正不了,只能改年報,這個數(shù)據(jù)也是24年負債表的期初數(shù),要銜接上的
親們,請問企業(yè)所得稅第二季度申報表上第一季度資產(chǎn)總額季初數(shù),是要填上年匯算清繳后的資產(chǎn)總額數(shù)嗎?本年第一季度企業(yè)所得稅已申報也是需要更正申報嗎?
老師好,請教一下2022年《企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表(A類)》第二季度末的資產(chǎn)總額與6月份的資產(chǎn)負債表資產(chǎn)總額不一致。現(xiàn)在我申報第三季度的企業(yè)所得稅,是不是直接把二季度末的金額填回正確的就可以了,不需要更正二季度的申報表。(因為除了二季度末的資產(chǎn)總額填錯外,其他數(shù)據(jù)是正確的)
老師,我在填寫第三季度企業(yè)所得稅時,系統(tǒng)提示我從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額季初和季末銜接有誤,我查了發(fā)現(xiàn)是第一季度申報企業(yè)所得稅時,季初從業(yè)人數(shù)與2021年企業(yè)所得稅申報表第四季度季末數(shù)不一致,現(xiàn)在我能更正第一季度所得稅申報表嗎?
去年第四季度有倆月工資計提數(shù)錯了,今年反結(jié)賬改正確了。那么需要更正去年的季度財報和企業(yè)所得稅申報嗎?
老師你好,請問一下,企業(yè)所得稅第四季度資產(chǎn)總額季度平均值填錯了,現(xiàn)在匯算清繳基本信息里資產(chǎn)總額帶出來,發(fā)現(xiàn)錯了,請問老師必須更正第四季度企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額季度平均值么?
我司為外貿(mào)企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預(yù)算有的超標,然后需要進行調(diào)整,但我們老師說調(diào)預(yù)算稅金現(xiàn)在是3%,預(yù)算的時候是6%,也得調(diào)這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應(yīng)該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應(yīng)的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應(yīng)付款,或者就是掛應(yīng)付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預(yù)收,支的計入預(yù)付,員工的就計入其他應(yīng)收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調(diào)增嗎?無票的支出計入其他應(yīng)收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應(yīng)收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調(diào)增啊
你好,請問內(nèi)賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
這樣會出現(xiàn)稅務(wù)風險嗎
您好,改了以后,在電子稅務(wù)局的數(shù)據(jù)都是一樣的了,沒有風險
企業(yè)所得稅年報資產(chǎn)平均數(shù)和第四季度資產(chǎn)平均數(shù)不一致,不影響嗎
您好,我們現(xiàn)在不就是在改年報么,那改成一樣的嘛
企業(yè)所得稅的第四季度資產(chǎn)平均數(shù)是錯的呀
您好,我知道,現(xiàn)在不是不能改了么,把年報改成跟這個錯的一樣的數(shù)據(jù)。 還有一個方法我們更正所得稅匯繳申報表,把匯繳申報為正確的,這樣年報就不用改了
最開始申報的時候第四季度財報,年報財報,企業(yè)所得稅第四季度申報,匯算清繳申報這四個期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致,后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤,更正了財報第四季度申報,財報年報,現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報改不了,年報的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
最開始申報的時候第四季度財報,年報財報,企業(yè)所得稅第四季度申報,匯算清繳申報這四個期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)一致,后面發(fā)現(xiàn)期末資產(chǎn)數(shù)據(jù)錯誤,更正了財報第四季度申報,財報年報,現(xiàn)在企業(yè)所得稅第四季度申報改不了,那企業(yè)所得稅年報的資產(chǎn)平均數(shù)需要改嗎
您好,那不用改了,我們更正了財報第四季度申報,財報年報了,匯繳所得稅和最終的年報為準的