是的,就是那樣做的哈
老師,一般納稅人 簽合同預付貨款時 借:預付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發票,此時不記賬嗎? 等貨都發完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發票也是這樣記分錄嗎?借:預付貨款 貸:銀行存款 最后當收到發票時 借:應付賬款 貸:預付貨款 這樣對嗎
@郭老師 老師 我4月做錯了一張憑證 是借:預收賬款 貸:銀行存款 正確的應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 我這個月給調整回來可以嗎 分錄:借預付賬款 貸預收賬款 這個分錄有問題嗎 老師
老師,公司預收到筆款備注沒備款,發票沒有開,分錄借銀行存款,貸預收材料款一客戶,老師分錄這樣做正確?
我司收到租房定金時我做的會計分錄是:借:銀行存款,貸:預收賬款-那后面這個定金轉成了合同保證金,我要做的分錄是不是沖減預收,增加其他應付款-合同保證金 借:預收賬款 貸:其他應付款-合同保證金
老師您好,公司收到上游一筆預收貨款,轉身就付給了下游企業,正常記賬的話,是借銀行存款,貸預收賬款;借預付賬款,貸銀行存款,這樣會導致公司資產總額增加。如果為了不增加公司總資產,可不可以這樣記:借銀行存款,貸預收賬款;借應付賬款,貸銀行存款。或者用其他的計法?主要是這業務跨年了,不想讓公司的總資產那么大。還是我這賬的分錄我也寫錯了?
老師您好,確認一下,2014年開的公司,哪年完成實繳?
3月底發工資,4月申報個稅,3月底發的工資扣的個稅是4月申報的嗎,怎么知道扣多少還沒申報,
你好,請問一下我們是賣日用品的發物流到外地,物流公司代收貨款,扣除手續費后給我們,我們給物流公司開發票還是給外地客戶開發票啊?
老師好,麻煩問一下我們公司去年企業所得稅年報的管理費用我會計報高了,專管員打電話讓調低,可是在A105000表中沒看到他調增的金額。我想問一下老師,他是怎么調的?在哪兒調的?
有個母公司,子公司分紅50w后給母公司,然后母公司投入子公司50w實收資本,都在一個月份操作的,這樣沒有問題吧
公司提供化學處理技術服務,和物理處理技術服務,請問分別開具發票的稅務編碼是具體哪一個?
請教一下,非常感謝! 題目支付盡職調查費2萬元,為投標發生差旅費3萬元,向銷售部門經理支付年度獎金1萬元。在計算企業利潤時為什么不按照已發生的成本占估計總成本的比例確認履約進度。分攤以上的成本。企業利潤減去分攤的成本。而是題目在計算利潤時,直接減去2-3-1萬元。
老師,您好,我們和國企合作,一個月有50萬左右的采購成本,然后國企開給我們的發票是一天一天的開的。這樣是什么操作呀?很多公司都是一個月開一次發票的。
老師,這個經營范圍可以開勞務費發票嗎
老師,我想問個問題,我是公司出納,領導讓客戶轉款給我微信,然后我提現到網銀,再由網銀轉款給公戶,這樣合規嗎?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。