你好,比如12月計提的工資,在次年1月發(fā)放的,計提和發(fā)放沒有差額的,按照計提的確認。如果有差額,按照實發(fā)確認 社保等都是在所屬期的實際發(fā)生的金額
殘保金工資總額,是按照我們賬上計提的工資,還是按照實際發(fā)放的工資(扣除個人承擔社保,公積金,個稅)
殘保金工資總額,是按照我們賬上計提的工資,還是按照實際發(fā)放的工資(扣除個人承擔社保,公積金,個稅)
研發(fā)人員的工資社保公積金計提發(fā)放分錄
1.老師請問下我計提的工資是21270,然后扣社保2420,最后給工人發(fā)工資18850在申報個人所得稅時,填寫工資金額是按這個計提的21270金額來申報是吧 2.如果計提金額是21270元扣除社保金額是2420元,最后發(fā)給工人工資是18000元,其中有一個人工資少發(fā)了850元,這種申報個人所得稅,扣除社保金額后全額發(fā)放的就按計提金額來申報,沒有全額發(fā)放的就用計提金額-社保金額-未發(fā)金額來申報個人所得稅是嗎
老師請問下我計提的工資是21270,然后扣社保2420,最后給工人發(fā)工資18850在申報個人所得稅時,填寫工資金額是按這個計提的21270金額來申報是吧 2.如果計提金額是21270元扣除社保金額是2420元,最后發(fā)給工人工資是18000元,其中有一個人工資少發(fā)了850元,這種申報個人所得稅,扣除社保金額后全額發(fā)放的就按計提金額來申報,沒有全額發(fā)放的就用計提金額--未發(fā)金額來申報個人所得稅是嗎(就是不用減去社保金額)
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% ???他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
公司工資是兩個月才發(fā)放,去年11-12月工資到今年一月底才發(fā)放,計提和實發(fā)是有差異的。做研發(fā)加計扣除時上報的人員工資高新部門要求按實發(fā)數(shù)上報,不知道研發(fā)加計扣除是不是有這項規(guī)定?
你好,是的,也是一樣的,在匯算的時候調(diào)整
匯算清繳填報的人員工資是上報23年1-10月的實發(fā)數(shù)嗎?11-12月工資是24年才發(fā)的,算進去嗎?
在匯算前發(fā)的工資都算進去的,雖然在24年發(fā)的,11-12月也算的
感謝老師的指導!我這邊高新部門填報的工資是要求報實發(fā)數(shù)不按計提數(shù)報呢,我有點擔心會和匯算清繳時填報的工資金額有差異會有影響
都是按照實數(shù)的,就是工資的匯算要求