你好,你增值稅免稅收入銷售額是什么業務的?
老師,一般納稅人增值稅申報表,銷售額,是不含稅的,那么企業所得稅申報表主營業務收入是含稅銷售額嗎?還有財務報表的銷售額是含稅銷售嗎?
增值稅納稅申報表中按適用稅率計稅銷售額包含營業外收入嗎?
增值稅納稅申報表上的免稅銷售額是不用計入到所得稅營業收入里面嗎
增值稅申報表中的免稅銷售額是填不含稅的嗎
老師,增值稅申報表中的免稅銷售額,是利潤表里的主營業務收入嗎?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示
這個不征稅的,一般是政府補助營業外收入的。
增值稅免稅銷售額是小規模納稅人的按月不達10萬
這個在所得稅營業收入里面填寫。