您好, 個稅該申報申報的 只是不用繳稅
老師你好,問您一下公司員工和公司簽訂租車協議,比如每個月支付租金1000元,那員工是不得去稅務局給公司開具發票,然后員工得交增值稅和附稅,1000元所得還得并入工資薪金所得繳納個人所得稅?那之后在使用過程中的油費通行費是不就可以報銷了?然后保險和車輛維修費不可以報銷
老師 關于私車公用問題。新開辦企業,老板的車,因為一直都是公司在用,比如去買材料、辦公用品、接客戶,所以想簽訂私車公用合同,報銷有關油費、過路費、停車費,這租車的租金能和工資一起發放,計入個人所得稅?還是說一定要去稅務局代開發票?如果每月租金低于500元,可以用收據入賬?匯算清繳需要調增嗎?
位于某市的某公司主要經營農產品采摘,銷售及觀光業務,公司占地5萬平方米,采摘觀光種植用地3.5萬平方米,職工宿舍辦公用地1.5萬平方米;房產原值500萬元。該公司2018宿會司營業務: (1) 全年取得旅游觀光業務收入200萬元、農產品零售收入180萬(2) 6月30日簽訂房屋租賃合同,將價值100萬元的辦公室從7月1日起租給他人使用,租期12個月,月租金0.4萬,每月收租金一次 3) 8月與保險公司簽訂農業保險合同,支付保險費:3萬元。(4) 9月與租賃公司簽訂融資租賃合同,租賃價值60萬元選機一臺,租期5年, 租金共計80萬元,每年支付16萬元。該公司所在省規定計算房產余值的扣除比例為30%。 要求:請根據上述資料分析該公司當年應繳納的稅種、并計算各稅
1中國公民徐某任職于境內甲企業本年1-12月取得以下收入(均為稅前收入且均來源于境內):(1)每月工資、薪金收入31000元,其中差旅費津貼500元托兒補助費500元個人負擔基本養老保險、基本醫療保險、失業保險及住房公積金共計5550元,住房租金1000元,贍養老人1000元,除此之外徐某沒有其他專項附加扣除和依法確定的其他扣除。(2)3月從兼職單位乙公司取得一次性勞務報酬收入50000元6月從并出版社取得一次性稿酬收入10000元10月轉讓給丁公司專利技術取得一次性特許權使用費收入2000元。(3)12月將其原居住的房屋租給趙某用于居住,每月租金5000元(不含增值稅),租金按月收取,當月發生修繕費用900元相關稅費200元。要求根據上述資料,回答如下問題(要求寫出詳細的計算過程):(1)徐某勞務報酬所得應由乙公司預扣預繳的個人所得稅。(2)徐某稿酬所得應由丙出版社預扣預繳的個人所得稅。(3)徐某特許權使用費所得應由丁公司預扣預繳的個人所得稅。(4)徐某綜合所得的應納個人所得稅。(5)徐某本年財產租賃應納個人所得稅。
李先生為甲公司員工。2019年的收入支出事項如下:(1)每月工資18000元;每月的“三險一金”為3500元。(2)李先生夫妻均為獨生子女,家中老人均已60歲以上需要贍養。(3)2019年1月與房屋中介簽訂住房租賃合同,租期2年,月租金3000元(與妻女共同租住于此)。(4)夫妻育有一女,在幼兒園學習(女兒信息資料已在甲公司申報)。(5)4月,李先生獲得某出版社的稿酬收入6000元。其他相關資料:(1)所在區域房租月扣除標準是1500元;李先生夫妻名下均無房產。(2)李先生夫妻協商約定,涉及可分攤的專項附加扣除項目,均由李先生按100%扣除。(3)2019年全年李先生已預扣預繳個人所得稅2800元。要求:1.計算李先生2019年1月工資薪金預繳個人所得稅的各項扣除額合計數。2.計算李先生1月預繳個人所得稅的稅額。3.計算4月李先生稿酬所得預繳個人所得稅的稅額。4.計算李先生2019年全年匯算清繳應補或應退的個人所得稅。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
好的。謝謝老師
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