同學你好 填寫交的23年所屬期的稅費和你們的收入
老師,請問核定征收的個體工商戶,2022年開具的普票超過核定的金額,需要交納增值稅嗎
個體戶核定征收需要填寫工商年報 2022年我公司開票額度沒有超標 營業收入這塊填寫多少?
老師,您好,查賬發現有一家個體戶23年1-3月第一季度有繳納稅款4500元,經查看是23年第一季度核定額為45萬,請問是因為22年核定季度額45萬,高出了23年政策季度額核定30萬的原因嗎?那超過不管開了多少發票,都要交4500元嗎?
個體工商戶核定征收的。23年開發票了,但是沒有超過核定征收額度。23年交了22年的個稅。工商年報時營業額和納稅總額怎么填呢
老師,個體戶核定的工商年報那個收入填開票的收入嗎,未超過核定金額,沒交稅
電商銷售公司發生的物流運費,物流公司不開票,可以通過電商公賬轉到物流公司私人賬戶上嗎?
老師,增資擴股,能提供一份增資協議或者股東協議嗎?
請問一般納稅人證明在哪里能打印嗎
老師a,咋理解呢。感謝老師
請問老師,我是個體戶,自己種香蕉,一季度開了686558.42的免稅發票,需要繳納多少個人所得稅
老師好,總分公司之間借款期限稅務局有要求嗎,可以長期掛賬不還嗎
如何區別海運費能不能計入銷售費用,所得稅前抵扣
我們支出了一筆費用,但是發票暫時沒有回來。會計做賬的時候借:應收賬款 貸:銀行存款,等發票回來的時候借:費用 貸:應收賬款,這樣做賬有沒有問題?
老師請教一個問題,今天在會計聊天的時候,他們提到‘特殊性稅務處理’這個詞。想了解一下這個是什么,什么情況下要去做這個,做這個對企業有什么影響。第一次聽說這個所以想了解一下。
老師 我想請教下企業所得稅申報時自主研發、合作研發、集中研發的金額(工廠沒有委托,只有自主)是等于利潤表上的研發費用金額 還是等于加計扣除的金額
23年交的22年的個稅,就不算納稅總額了
同學你好 對的 因為不是23年所屬期的
個體和企業不一樣嗎。企業的納稅總額是23年度交的實際稅額了。包括交納以前年度的稅啊。個體的就是當年交當年的稅額嗎,就是工商年報的納稅總額。
同學你好 都是一樣的 都是當年所屬期的應納稅額呀 你可以去看看我們的工商年報的可成
你可以去看看我們的工商年報的課程
老師你好。我就想問下23年實際交的稅款中有以前年度的稅。這個納稅總額是23年度的屬期的稅還是23年實際交的的稅款
同學你好 這個看的是所屬期 就是應該什么時間交的
好的,就是不是實際交的稅款唄
對的 是看所屬期的呀