同學您好! 進口設備分期支付時,若涉及三方公司代收代付給境外設備公司,根據印花稅相關規定,每次支付設備款時,若符合印花稅應稅憑證的要求,則應當繳納印花稅。
老師,我們A公司采購B公司的設備,B公司設備出現問題,需要支付A公司違約金,請問A公司收到違約金如何賬務處理,是進項稅額轉出還是,計入營業外收入?收到這部分違約金需要繳納增值稅么?
老師,我們公司從國外進口設備分別支付設備款和設備檢測費需要替國外銷售商代扣代繳哪些稅費?稅率分別是多少?如果不想代扣代繳,有沒有合理的解釋?
老師,我們公司從老外那里進口設備,發生在境外的倉儲費由老外支付,最終倉儲費由我們公司支付,這種情況需要代扣代繳增值稅嗎?
老師請問:1、設備租賃公司租賃設備并配備了操作人員是否需要辦理經證到工程所在地預繳增值稅?2、甲方建筑企業支付給設備出租方的款項,甲方能否作為施工方支付的分包款扣減預繳稅款(甲方取得出租方開具的建筑服務*沒備租賃的發票)?3、假如合同約定設備油料由甲方提供,出租方能否按甲供工程選擇簡易計稅呢?
老師,公司7月出口一臺設備到伊朗,客戶未收到貨,貨在運輸中等待靠岸,未收客戶貨款未開票,因為我司需確保設備要投入正常使用后客戶方可簽收才能付款,采購供應商提供設備技術支持,也等客戶簽收才我司開采購發票,采購款我司已付全款。問題:出口的設備報關出口完成,未開票,設備確認收入的時間及開票時間是什么時候呢,現在申報7月收入,需要申報收入嗎?申請退稅的時間又是什么時候,目前我需導入報關資料到稅務平臺嗎
沒聽明白老師,游樂場固定資產的折舊為什么要先計入長期待攤費用啊
老師,那游樂場設備的折舊是一次計入主營業務成本嗎?還是先計入什么科目再根據收入結轉主營業務成本啊,如果一次計入成本,成本比收入大了怎么辦,收支不匹配了
一般人測算增值稅算出來的稅額是2000元 稅率6%。 (銷項稅額減進項稅額減留底) 要進票多少呀?
你好老師,我們是個體戶,賬號是法人名字開的卡,款轉進去,也不懂法人用去哪些方面,我做賬時候,銀行存款只進沒有出,銀行存款余額很高,這種情況影響大嗎?
公司公賬余額和公司其他賬戶的余額可以合計填入期初設置余額里嗎?
個體戶沒有記賬,工商年報中的財務數據怎么填?比如收入成本利潤資產負債等
支付工會費在現金流量表中選擇哪種支出?
公司賣折舊完的車,公司還用交稅嗎
老師游樂場那些計入成本,那些計入費用
老師,資產負債表里的未分配利潤是不是就是利潤表里的凈利潤?