您好,圖中顯示不平,您把初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出檢查一下,系統(tǒng)不會(huì)錯(cuò)的
我要把用友賬套倒在金蝶軟件上,初始化數(shù)據(jù)填的都是用友最后一期的余額表數(shù)據(jù),可是顯示試算不平衡,這個(gè)怎么能看出來是那的問題出錯(cuò)了
老師:請(qǐng)問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數(shù)據(jù)后,試算平衡了,累計(jì)發(fā)生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯(cuò)誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據(jù)圖一建賬錄入數(shù)據(jù)后得到的表,是哪里出問題了?
老師,新建賬套啟用日期是2023年1月1日,在期初設(shè)置中期初余額里錄入2022年12月31的科目余額表數(shù)據(jù)后提示試算不平衡,不平衡金額剛好是2022年銀行存款年初余額金額,這要怎么解決?
老師,這個(gè)月準(zhǔn)備建一個(gè)金蝶賬套記內(nèi)賬,科目初始數(shù)據(jù)是平衡的,怎么還不能結(jié)束初始化,它上面顯示余額表試算不平衡
老師,金蝶科目初始數(shù)據(jù)顯示借貸平衡的,可是啟用財(cái)務(wù)系統(tǒng)時(shí)顯示科目余額表不平衡,不能結(jié)束總賬余額初始化工作是怎么一回事啊
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認(rèn)收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進(jìn)老板私戶了不確認(rèn)收入
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業(yè)收款,客戶比較多,有的開發(fā)票有的不開發(fā)票,難道也要按客戶名字設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎?可以一次計(jì)入預(yù)收賬款(待清算),然后開發(fā)票的轉(zhuǎn)入借,預(yù)收賬款(待清算)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入這樣可以嗎
老師公司買給個(gè)人車到二手市場(chǎng)開票,這個(gè)要做收入確認(rèn)嗎
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購(gòu)買了生豬,到本省來進(jìn)行售賣,未取得檢驗(yàn)疫證,在本地開的檢驗(yàn)證,怎么做賬務(wù)處理,稅務(wù)上有什么風(fēng)險(xiǎn)
老師,婚慶公司預(yù)收賬款要按客戶設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目嗎
現(xiàn)在是電子發(fā)票,專票寫一個(gè)名字,一個(gè)稅號(hào)可以嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負(fù)債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會(huì)計(jì)入合同負(fù)債里面的?不應(yīng)該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅8800 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——預(yù)交增值稅8800 這個(gè)增值稅到底是由誰轉(zhuǎn)到誰?看不懂,為什么要這樣轉(zhuǎn)換? 已經(jīng)按履約進(jìn)度確認(rèn)收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對(duì)于第一題,預(yù)收到貨款裝修費(fèi)440000及相應(yīng)的預(yù)繳增值稅8800? 的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎樣寫?,非常感謝! ?