同學你好 你錄入前的科目余額表是幾月的。7月末的嗎
老師,我目前在錄期初余額用的是科目余額表里面的余額錄得就是按照余額的數據進行錄入的呀但是為什么我錄出來的試算是平衡了但是跟科目余額表上面的余額合計數不一樣呢?這是什么原因呀?
請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數據后,試算平衡了,累計發生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,問題出在哪里呢?
請問金蝶建賬我按照科目余額表錄入期初數據,也試算平衡了,本年累計的合計也和科目余額表一致,期初余額的合計怎么不一樣呢?已經核對好幾遍了都沒有問題,什么原因啊?圖一是之前的科目余額表,圖二是錄入期初數據后的余額表
老師:請問金蝶建賬按照科目余額表錄入初始數據后,試算平衡了,累計發生額與余額表一致,可是期初余額怎么不一致呢?逐一檢查也沒有錯誤,圖一是之前的科目余額表,圖二是我根據圖一建賬錄入數據后得到的表,是哪里出問題了?
老師,今年年初建賬用上一年的科目余額表,錄入數據后顯示和上一年的期末資產總額一致,但錄入一月份數據后,今年的年初數就不是上年年底科目余額表的數據了,麻煩問一下應該怎么處理?
你好,我們公司已經背書出去的一張票,對方還沒有接收,在這期間,這張票據到期。錢自動回到了我方一個凍結賬戶之中。這個錢能調出來嗎?
我們公司做了虧損,又多交了增值稅,不想去稅務局退稅,這種情況怎么處理
老師質量購買的檢驗設備配件,能入制造費用-檢驗費嗎
分包的勞務,給對方開發票項目名稱選什么?
我框起來的數據在哪里提取比較好?這個是不是填上年度24年的數據?
只要董孝彬老師回答,不要其他老師回答,老師現金被老板收去后也不知道他怎么處理的
前一年最后一筆出口不能退稅,稅款需要轉成本,請問如何做
老師,你好!有個員工老板給了2萬多元的款,不是獎金,個稅也不讓報,我還是計提了應付工資,我可以作為補貼什么的,不報個稅,寫什么呢。是去年的事了。個稅是公司其他人報的
米高,老師,就是我們因為繳稅扣款,跟銀行簽訂了三方協議,這個三方協議在哪里可以找到當時辦理的原件。
老師,我漏報了1月份的個稅怎么辦啊,而且補報的時候還漏報了一個人。1月份的財務報表有計提這個人的工資
你現在打開的是8月份的。如果你把期間選 1-7或者1-8月,再看是不是期初余額就一樣了
那我圖二錄入的數據沒有問題吧?
沒有問題,就是這樣錄的。這樣結果和年初至上期末的發生額、期末余額都是一致的。
:金蝶應收賬款科目里面的余額方向只有“借”那貸方余額是直接填負數吧? 還有應付賬款和應付工資都沒有“借” ,也是在“貸”方填負數吧?
同學你好,是的,能自動生成的,不用填。