你好,他是不是之前用了應付賬款,然后現在應付賬款出現了負數,然后他又把它放到預付賬款里面去了,其實沒有這個必要,同一個客戶用一個網來科目就行。
老師,一般納稅人 簽合同預付貨款時 借:預付貨款 貸:銀行存款 有一部分貨到,但沒發票,此時不記賬嗎? 等貨都發完,剩下貨款也都付了時,此時還沒發票也是這樣記分錄嗎?借:預付貨款 貸:銀行存款 最后當收到發票時 借:應付賬款 貸:預付貨款 這樣對嗎
一般準則, 21年11和12月有筆賬每個月攤銷費用分錄是: 11月借:管理費用 8333 貸:應付賬款 8333 12月攤銷,借:管理費用 8333 貸:應付賬款 8333 我11月和12月分錄寫錯了:借 管理費用 8333 貸 預付賬款8333 22年該怎樣調整?錯賬有啥影響嗎?
老師,如果三月一筆預付費用記錯分錄記成費用,4月才認證發票,我需要怎么調整分錄?之前記的是借:管理費用,貸:銀行存款,如果四月認證發票我可以這樣調整么:借:預付賬款,貸:管理費用。然后,借:管理費用 應交稅費-進項稅 貸:預付賬款 老師,這樣調整可以嗎??
@郭老師 老師 我4月做錯了一張憑證 是借:預收賬款 貸:銀行存款 正確的應該是借:預付賬款 貸:銀行存款 我這個月給調整回來可以嗎 分錄:借預付賬款 貸預收賬款 這個分錄有問題嗎 老師
你好 老師 我之前暫估了一筆費用 借 管理費用 貸 應付賬款 因為合同取消了又跨年了 然后我寫的分錄是借應付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負數了 這種我要怎么調整才對呢
老師,我的證書有人掛靠,掛靠需要注意什么
您好老師:外貿企業出口退稅,進貨發票勾選了,各項信息也核對過了,但是出來這個提示,一般是什么原因,應該怎么解決。請老師指點!
老師,司法鑒定行業在稅務方面屬于什么類型?
出口業務什么時候做收入?收入以實際收到的人民幣來做收入嗎 ?
老師麻煩問一下24年第四季度暫估對成本發票,現在來了,匯算清繳我還沒做,這張發票我應該怎么做賬
本公司出去買東西,店家可以提供發票,但是沒有對公賬戶,可以公對私轉款嗎,對方是個體
房東公司A把房屋租給企業B,因為房屋需要修繕、裝修,公司A沒有錢做這些,所以雙方協商由企業B負責修繕房屋,裝修,給物業B免租1年,那企業A還用對免租期,像稅務局報收入嗎,需要繳納增值稅嗎?有可以免稅的條文嗎?現在稅務局不承認免租,認為企業A還是要確認收入交增值稅
老師,請問下我們發票開出去了,但是供應商少付了幾百元錢,少的這個錢對方以后不付的了,這種情況要怎么處理呀!
老師,購買了一塊土地,用于修建房屋,土地已經交了土地使用稅,交房產稅還要把土地的金額加上去嗎?
老師,廣告宣傳A公司,開票A公司,收款B公司,這樣操作可以嗎?如果客戶投訴稅務局四流不一致,會不會罰款
如果是重分類調整是不是說明重分類之前出現了預付貸方或者應付借方?
重分類是調表不調賬。
嗯嗯知道 我的意思是這筆重分類分錄是否說明賬上出現了這個客商的預付貸方或者應付借方?
對的,對的,很有可能的。