同學(xué)你好 是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
對于短期房租,我11月預(yù)付了12月到明年5月的房租12萬,現(xiàn)在待攤費(fèi)用取消了,我是先: 借:應(yīng)付賬款-房租 120000 貸:銀行存款 120000 每月分?jǐn)倳r(shí): 借:管理費(fèi)用-房租 20000 貸:應(yīng)付賬款 20000 這樣對嗎?
收到了半年房租發(fā)票并支付費(fèi)用,會(huì)計(jì)分錄寫借:預(yù)付賬款,借:應(yīng)交稅費(fèi)–增值稅進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款。然后每月攤銷,借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款。可以這樣做嗎?
一般準(zhǔn)則, 21年11和12月有筆賬每個(gè)月攤銷費(fèi)用分錄是: 11月借:管理費(fèi)用 8333 貸:應(yīng)付賬款 8333 12月攤銷,借:管理費(fèi)用 8333 貸:應(yīng)付賬款 8333 我11月和12月分錄寫錯(cuò)了:借 管理費(fèi)用 8333 貸 預(yù)付賬款8333 22年該怎樣調(diào)整?錯(cuò)賬有啥影響嗎?
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
老師有時(shí)候這個(gè)5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
婚慶接的團(tuán)體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
老師那開票大類具體怎么確定啊
如果凈資產(chǎn)是2000萬元,實(shí)收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
老師開發(fā)票大類搞錯(cuò)有沒有分險(xiǎn)啊
老師那婚慶公司接的團(tuán)體妝開票是開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝嗎
老師您好,我單位單獨(dú)提前解除勞動(dòng)合同,按照勞動(dòng)法我應(yīng)該享受什么補(bǔ)償呢?工作11年煤礦
請問一下..我們公司給另一個(gè)公司簽了一個(gè)合作協(xié)議.我們要共同完成一個(gè)項(xiàng)目-前期需要投資- 合同是甲公司簽訂-乙方公司應(yīng)該用什么方法把錢轉(zhuǎn)給甲方公司?然后轉(zhuǎn)這筆錢會(huì)產(chǎn)生稅費(fèi)嗎?
老師您好,請問哪些行業(yè)需要繳納環(huán)境保護(hù)稅
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現(xiàn)代服務(wù)禮服租賃是吧
是的,老師
你多攤銷了嗎還是怎么樣 多攤銷了那就 借預(yù)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
是攤銷還沒有付款的費(fèi)用時(shí),入錯(cuò)科目了。這個(gè)費(fèi)用本應(yīng)該入應(yīng)付賬款的,不小心入到預(yù)付賬款了
同學(xué)你好 那就直接 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款
用這個(gè)預(yù)付賬款不改也可以
老師,您的意思是,不需要紅沖之前的錯(cuò)賬,直接按 借預(yù)付賬款 貸應(yīng)付賬款 做
同學(xué)你好 對的 或者直接用預(yù)付賬款也可以
謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝