這個你自己在報個稅的軟件上面把數據填了,然后導出文件去申報。
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復說可以直接在2025調整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發票給我了吧
現在匯算清繳-所得稅減免優惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發票給下家
老師,企業收入確認政策去哪能查到?電子稅務局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業成本是只填利潤表的營業成本還是需要填包括(營業成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務處理怎么做,就是找幾個人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調整賬目 需要怎么做呢
我剛才在個稅系統里面直接申報成功了,還需要去稅務局申報嗎?
你好,如果已經申報成功了,就不用去了。
我還有個問題想問,我們自己建的商業用房,銷售酒水商品,需要繳納城鎮土地使用稅和房產稅嗎?
你好是的,是需要的。
可是我們之前都沒有繳納過
你好,我估計你都沒有去稅務局備案過。
但是稅務局上面提示我們需要繳納
你好,應該是現在稅務局知道了這個事了
你真是要笑死我了
你好!是從其他部門得到推送的資料,讓你們進行申報。 還有就是你們自己采集,然后申報。
是從其他部門得到推送的資料,讓你們進行申報。,這樣說可能比知道這個事,更好理解一點