是不允許抵扣怎么借管理費用等 貸應交稅費,應交增值稅進項轉出
上個月的進項稅額已認證抵扣,這個月轉出該怎么做分錄?
已認證抵扣的進項發票轉出怎么做分錄
已經認證抵扣,后發現不能抵,做了進項稅轉出,分錄怎么做
已經認證抵扣的進項稅額,后發現不能抵扣,可不可以在賬上做進項稅額轉出,怎么出憑證
已經認證抵扣的進項稅額轉出,怎么做分錄呢
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
您好,老師,請問分公司所得稅匯總到總公司核算,現在分公司開票,分公司開外徑證,分公司建筑服務需要異地預交企業所得稅嗎?
只要董孝彬老師回答,老師實際原始單據只有6507.7元,收銀系統是6507.71,有沒有多付呀
金蝶軟件賬上試算平衡,但資產負債表中資金和所有者權益負債不平衡
喔,等于說不能抵扣的進項稅額增加成本或費用,對吧,跨年了,沖減未分配利潤?
審核2023年賬目的時候,發現轉出的進項稅額沒有計入費用或成本,現在更正的話是不是需要沖減未分配利潤
把這個管理費用改成利潤分配,未分配利潤。
好的,謝謝老師
不用客氣,周末愉快。