同學,你好 在貸方顯示
銀行季度結息 借:銀行存款 貸:財務費用/利息存款 請問這樣做對的嗎,利潤表里怎么顯示財務費用是負數啊
企業與企業之間簽訂借款協議 收到對方支付的利息 怎么做賬 借:銀行存款 貸:財務費用么? 財務費用在貸方用正數表示還是在借方用負數表示
老師好,收到銀行利息:借銀存,借財務費用一利息收入,負數。月末結轉的時候,用借財務費用一利息收入,正數,貸:本年利潤,這樣對嗎?
(手工記賬)當月收到利息時 借:銀行存款 貸:財務費用-利息(借方紅字) 當月結轉財務利息時 借:本年利潤 貸:財務費用-利息(貸方紅字) 這樣的會計分錄正確嘛?年底結轉本年利潤的時候還要如何賬務處理?
老師 日常存款利息收入做賬時 借:銀行存款 貸:財務費用-利息收入 利息收入金額寫在借方 用負數嗎?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
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就是結轉只轉方向,金額是負數還是負數顯示嗎?還是要變成正數?
同學,你好 只是方向變,還是負數
好的!謝謝!
不客氣,祝工作順利