你好!可以做到24年的憑證里。 但是分錄這樣寫: 借:通過以前年度損益調整 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款等 增值稅在今年抵扣沒問題,但是企業所得稅的扣除方面,不能記到今年的費用里來。 通過以上分錄,記賬!在做23年匯算清繳的時候,連同賬本原來的費用,一起填報。扣除去年的利潤。
老師,問下就是去年我們是小規模納稅人,但也收到了很多給我們開專票的,然后有些票我們也沒有用,今年我們變成一般納稅人了,現在想用去年沒有用的票認證抵扣銷項稅,可以嗎?然后1月份做進成本里去
老師,和銷售方核實,2018年4月的一張專用發票我們沒收到,對方說已經開了。那我司拿發票存根聯復印蓋發票章回來入賬,2021年還可以抵扣嗎?
老師,我有一張專用發票是12月的收到的,我12月要做這筆成本,但是進項稅不想抵扣,我就可以把這張發票抵扣聯留到1月來做抵扣,發票聯可以在放在12月賬里?這樣可以嗎?
老師,2023年別人開的發票我們沒有入賬,如果在2024年才收到發票然后入賬到2024年,我是應該做到以前年度損益,還是可以直接當月的費用成本里面
老師 有一筆22年的費用發票20000當年沒有預估 發票也沒收到 然后23年付款了 收到發票是2022年開具的 2024年可以憑付款單和22年的發票入到今年的成本費用里嗎
員工工傷會計怎樣處理,借應付職工薪酬——福利費 貸,銀行存款?
請問,如果新購入的固定資產滿足一次性計入費用,是在當季申報所得稅的時候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場,正在裝修中,之前裝修費用都記入了長期待攤費用,本月有了收入,可以把長期待攤費用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個月主要就是保潔和維修,這個月需要給開保潔費發票(因為沒發生維修)
既有內銷也有外銷的外貿公司,可以抵扣進項稅嗎,如果光外銷沒有內銷就不能抵扣進項稅對嗎
匯算清繳從業人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場開票呢
物業給我們開的房租發票單位平方米,那我們轉租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業版,原材料物料收發明細表的結存余額比明細賬的余額多,怎么處理?
老師請問當初入職的時候說好工資3000,轉正3500,可是過去了8個月了我還是3000的工資,現在想3天急辭,我應該如何維護自己?
這部分費用和成本在23年匯算清繳里面做調減嗎?
你好,是的!具體需要什么備查資料,咨詢下當地稅務。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利!