同學(xué)你好 涉及損益的做跨年的分錄
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下我們?nèi)ツ旮敦浛睿?dāng)時(shí)做賬做的預(yù)付賬款,對(duì)方去年就已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,但我們現(xiàn)在才收到發(fā)票,去年沒(méi)入賬,這個(gè)發(fā)票現(xiàn)在可以直接做成本費(fèi)用嗎?還是要調(diào)整以前年度損益
老師,2023年別人開(kāi)的發(fā)票我們沒(méi)有入賬,如果在2024年才收到發(fā)票然后入賬到2024年,我是應(yīng)該做到以前年度損益,還是可以直接當(dāng)月的費(fèi)用成本里面
老師 有一筆22年的費(fèi)用發(fā)票20000當(dāng)年沒(méi)有預(yù)估 發(fā)票也沒(méi)收到 然后23年付款了 收到發(fā)票是2022年開(kāi)具的 2024年可以憑付款單和22年的發(fā)票入到今年的成本費(fèi)用里嗎
老師,我們2022年的項(xiàng)目已經(jīng)在22年結(jié)算且已經(jīng)支付了9萬(wàn)的技術(shù)服務(wù)費(fèi),因?yàn)橐恢睕](méi)收到票,所以一直掛在預(yù)付賬款,但是我們23年的利潤(rùn)沖減以前年度虧損還是很高,我可以把這筆費(fèi)用在23年12月沖減以前年度損益調(diào)整,然后記到暫估成本,然后在2023年度匯算清繳前取的發(fā)票可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們公司去年有很多專票沒(méi)抵扣,發(fā)票聯(lián)也沒(méi)有入賬,發(fā)票聯(lián)可以做到2024年的成本和費(fèi)用里面來(lái)嗎?
年度匯算清繳報(bào)告,股東信息錯(cuò)了會(huì)有什么影響嗎?
如果被判定為虛開(kāi)不交罰款讓企業(yè)沉睡會(huì)有什么后果?
老師舊的設(shè)備改造金額達(dá)到多少?才去固定資產(chǎn)
現(xiàn)在印花稅是不是不用計(jì)提了,怎么做分錄呢?
老師,我司支付的勞務(wù)費(fèi),可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?扣除標(biāo)準(zhǔn)是多少?
那放到工程施工里,匯算清繳時(shí)也要按照招待費(fèi)調(diào)整
小規(guī)模納稅人開(kāi)票開(kāi)超了怎么辦?稅務(wù)局那邊沒(méi)有打電話也沒(méi)有通知,可以不申請(qǐng)成為一般納稅人嗎
郭老師,如果我們生產(chǎn)銷售,客戶讓我們產(chǎn)品和運(yùn)費(fèi)分開(kāi)開(kāi)票,我們沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,能這樣開(kāi)運(yùn)費(fèi)嗎
增值稅納稅義務(wù)時(shí)間點(diǎn)如何確認(rèn)
老師,物流行業(yè)成本占比
那我報(bào)2023年年報(bào)的時(shí)候是不是也要把這部分調(diào)進(jìn)去報(bào)呢
同學(xué)你好 這個(gè)要的哦