你好,借應(yīng)交稅費應(yīng)交的稅銷項500, 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅500, 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項500,做這個
老師,一般納稅人,進(jìn)項稅額400,銷項稅額600,上月留底1000,月末做結(jié)轉(zhuǎn),借記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_銷項稅額,600貸記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額400, 貸記應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對吧
老師我想問比如我這個月進(jìn)項稅額大于銷售稅額,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)分錄?是借:應(yīng)交稅費-銷項稅額 7.5 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 0.5 貸:應(yīng)交稅費進(jìn)項稅額 8? 那往后如果銷項稅額大于進(jìn)項稅額,應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅的期末借方余額應(yīng)該怎么處理
進(jìn)項稅額大于銷項稅額,月底是這樣做么?借:應(yīng)交稅金-銷項稅2000 , 借:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500,貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅 再做一個 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅500, 貸:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 對么
老師 假如每月進(jìn)項大于銷項 不用做賬嗎 假如每月銷項大于進(jìn)項 賬務(wù):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅——未交稅額 每年年末結(jié)平銷項稅額、進(jìn)項稅額 是這樣的思路對嗎
每個月交或不交增值稅,我都結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額和應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額,通過應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅,再結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費/未交增值稅。當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額,就應(yīng)交稅費/未交增值稅為借方余額,當(dāng)月銷項稅額大于進(jìn)項稅額,就應(yīng)交稅費/未交增值稅為貸方余額。
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實際支出=費用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
當(dāng)月進(jìn)項稅額大于銷項稅額部分,老師沒明白
你好,留底再轉(zhuǎn)出未交增值稅,借方有余額,這個能看懂嗎?
借方:應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/銷項稅額 500 借方:應(yīng)交稅費/應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅500貸方應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項稅額 1000
是的,對的,把進(jìn)項銷項都結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去啊。
意思是應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額為待抵扣進(jìn)項稅額嗎
對的是的,對的是的對的。