您好,要填入的,這個工會經費也是通過應付職工薪酬核算的 工會經費計提時: 借:管理費用-工會經費 貸:應付職工薪酬一工會經費
你好,我想問一下。年度匯算清繳下的職工薪酬支出及納稅調整明細表里,職工福利支出那個地方,實際發生額該如何填列?就是我們有個員工欠我們錢,他的這個報銷款抵了他的借款了。這樣是不是相當于我們把這個福利費給員工付了?
老師,我們是新公司,2022年12月就支出了一筆2000元的工資,在填寫年度申報表,在管理費用那里我填了2000元,那在職工薪酬支出及納稅填增明細表還那里還需要填數字嗎?我試了一下,填入2000元后,納稅調增那張表就有調增金額了
今年1月份預繳22年四季度的企業所得稅然后發現那個營業成本報多了20萬,現在匯算清繳,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數據對就行不用改申請表
第一張表是明細賬。應付職工薪酬,他計提數跟那個發放數。和他科目余額表應付職工薪酬那個數是一致的,但是科日余額表里的管理費用工資對不上明細帳的數呢,但他科目余額表里的管理費用含有計提工資及其他費用等和2022年12月利潤表管理費用金額又不一樣,搞得我現在都不知道該怎么做了我先填那個年度報表,按他2022年12月利潤表填那個利潤表上去,他這個數直接就跳到那個匯算清繳這個主表來了所以這些數我都不知道以哪個數來填我就是按明細賬來看計提數的,我要是按明細賬來填吧,就跟他的利潤表數就對不上
匯算清繳職工薪酬支出調整的明細表中有工會經費支出這個明細,但是去年的工會經費是交了之后返還的這里還需要填數據嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ?。克皇顷P稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那我這個錢他也是退回來的,不就相當于是沒發生了嗎?還要寫嗎
您好,直接返到我們公賬不是返到工會賬戶呀,那不用統計了