首先那你要折算一下這一件和多少噸就是你出租出去和你購進來這兩個單位要統一一下?
老師您好,我們是做盤扣租賃公司的,買進來的盤扣發票上面單位是噸,明細表上有的是件,租出去也是按件,這種情況怎么做分錄??!買進來怎么做,租出去怎么做
老師您好,我們公司是做盤扣租賃的,買進來的是按噸的發票,后面清單上有詳細的名稱,這種做賬怎么做?
老師,我們是盤扣租賃公司,買進來一批盤扣入固定資產,入賬的時候是直接記總金額還是按型號分開入,還有折舊怎么做
老師,我們是租賃公司,買進來的盤扣怎么做會計分錄?
老師您好,我們是做盤扣租賃的公司,一部分盤扣有發票,一部分沒有發票,23年買進來的,去年只做了有發票的那一部分,另外沒發票的也沒做賬,這種情況怎么辦?。恳瞿遣糠謫?/p>
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
買進來計入固定資產出租確認收入折舊確認成本。
老師。當月買進來的時候假如發票上是5噸(50件),金額10萬,借:固定資產 10萬,貸:銀存10萬,當月不提折舊,折舊年限按5年,次月提折舊,假如次月租出去10件,那會計分錄分別怎么做。金額是多少,能給個計算過程嗎老師,我實在不會
10件就屬于一噸唄。就是你固定資產的1/5。 你固定資產的1/5折舊計入成本。 借主營業務成本貸累計折舊。 4/5借管理費用貸累計折舊。
假如那10件的租期是三個月,那就是連續三個月都做一樣的那個會計分錄?假如三個月之后還回來了,庫存又變成了50件,那就是再按庫存的金額提折舊?
你好前半句是對的。 還回來了折舊就是還是按照固定資產折舊折舊費計入管理費用。
這個是固定資產,不是庫存商品。
老師假如租期三個月之后,又還回來了。折舊在按50件的折舊額提折舊嗎?記管理費用?
的是這樣對的對的對的是這樣。
折舊提到什么時候為止啊
你好有你折舊10年,折完十年就到期了。
好的謝謝您,我們的租金收入怎么開發票啊
你好,開經營租賃的發票就可以了,按合同開。
假如按天數算出來租金是10000,那發票開具是開租賃服務嗎?我們這邊的會計說根據租金收入按照當前的市場價折成噸開發票
咱們的業務就是出租和你按天二建什么都沒有關系,開票是按經營租賃開票。
開發票和合同對應上就行。
買進來是噸,開出去發票是經營租賃服務,從稅務上來說沒有稅務風險是嗎?
這個沒有風險的,沒有風險。