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老師您好,我們是做盤扣租賃的公司,一部分盤扣有發票,一部分沒有發票,23年買進來的,去年只做了有發票的那一部分,另外沒發票的也沒做賬,這種情況怎么辦啊?要做那部分嗎

2024-09-20 09:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-09-20 09:10

你好!建議你不用補了。以后正常做就行

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:14

那以后收入不是很高。沒有成本嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:14

你好,就算你有成本,但是沒有發票,也沒什么意義啊 成本也不能稅前扣除

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:15

匯算清繳的時候調增,利潤表只有收入沒有成本,報表不是很難看嗎

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:16

你好,你可以暫估成本,然后好年底沖減。這樣匯算也不用調了

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:20

老師您剛才說的那句話我沒聽明白

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:21

你好,你可以補做進去,將沒有發票的部分,然后匯算調整。按你說的方式也可以

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快賬用戶6543 追問 2024-09-20 09:22

現在補也是24年了。實際是23年的業務

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齊紅老師 解答 2024-09-20 09:22

你好,你23年的,又沒有發票,沒有必要補啊

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相關問題討論
你好!建議你不用補了。以后正常做就行
2024-09-20
首先那你要折算一下這一件和多少噸就是你出租出去和你購進來這兩個單位要統一一下?
2024-03-13
同學,你好 借:待處理財產損益 累計折舊 貸:固定資產 借:營業外支出 貸:待處理財產損益
2025-01-06
你好,可以這樣做 收到發票時 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 付款時 借:應付賬款 貸:銀行存款 暫估時 借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估
2025-01-13
你好,這個你做固定資產的話要計入固定資產清理。
2025-01-07
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