?您好,是預繳2%,要補的呀,完工時要按200申報增值稅 減我們預繳的,沒繳的要補上的
建筑行業 項目部和公司之間往來列賬是什么意思呢 舉例 項目部列未交增值稅給公司 項目部不是已經預繳增值稅了嗎 為啥還要列增值稅 啥意思呢 就比如說,項目部開發票200萬,扣除分包后剩余109萬 再÷1.09等于100萬 再×2%等于2萬 這2萬就是項目部要預繳的增值稅 意思剩余的7萬由公司交嗎
老師還是我,剛剛那個問題后續沒有次數了。重新咨詢一下,就是假如這個我異地項目合同價格60萬,分包50萬 1??1月開票10萬預交增值稅10*0.02 2??2月開票20萬預交增值稅20*0.02 3??3月開票30萬預交增值稅30*0.02 1??-3??我們的分包方沒有給我們開發票,項目已經完成了預交就是60*0.02這個數據嗎
老師們好,本企業為建筑公司,我想請教下,公司是一般納稅人,選擇的是一般計稅,在外地預繳2%的增值稅,有勞務分包,(問題1:如果公司選擇差額交稅,比如:本次開票100萬元,其中有勞務分包60萬元,那么假設選擇差額交稅的話,本次我只需要交40萬元的2%的增值稅)。(問題2:假設本公司不選擇差額交稅,按開票100萬元全額預交2%的增值稅)。我想問的是這兩種方式,那一種方式能節稅?
老師,我想問下,公司一般納稅人,建筑行業,合同金額是200萬,開工前開了60萬的發票出去申請預收款,這個60萬是預繳2%增值稅嗎?那如果我完工后再開140萬的發票,這個140萬是交9%的增值稅嗎?原來的60萬只交了2%的增值稅,后面要不要補交的?
你好,老師,我們是一般納稅人建筑業,然后在外地干了60萬的活,我是不是需要在干活的當地預交2%的增值稅,但是當月我的進項其實可以全部抵扣完增值稅,這個還需要預交嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那預收款是不是也可以不預繳,下個月申報時直接交9%的增值稅的?
您好,我們在異地預繳,回到機構地申報。咱不在外地,不用先繳增值稅, 1.收到預收款也不用預繳稅款了。2、開發票需要預繳稅款,無論是否收到錢。3同一地市的項目不需要預繳,按月納稅申報就可以了。
好的,謝謝
?親愛的朋友,您太客氣了,祝您生活愉快!