同學你好 借主營業務成本勞務 貸應交稅費個稅 貸銀行存款 這樣
我們一個勞務項目,業主和A公司簽的合同,A公司把勞務分包給我們勞務公司,現在付民工工資,勞務公司開票給A公司,業主那邊直接轉給了民工,做賬是借應收賬款-A公司,貸主要業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅額 借主要業務成本 貸 應收賬款-A公司嗎
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業務收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,發放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
請問老師,我們外地有項目,項目上給我們你好老師,請問,我們是一般納稅人建筑公司做的業務是建筑服務,甲方給我們支付的勞務費,我們幫乙方代發工資,并收取管理費,我們是3%屬于簡易征收,我們異地有預繳增值稅,,請問收到這個項目的甲方款是主營業務收入,借銀行存款貸主營業務收入,應交稅費,發放勞務費或者給乙方直接支付勞務費跟預繳增值稅的會計分錄是什么?還有本地的項目,收入跟異地是一樣,那代乙方發放勞務費與給乙方轉勞務費的,代發勞務費時其中有幾筆退款,這個會計分錄怎么做?
你好老師,請問我們是勞務公司,農民工工資是我們的主營業務成本,農民工個稅的會計分錄是什么?我們收到甲方給我們轉農民工工資,借:銀行或者應收賬款、貸:主營業務收入-勞務費,應交稅費-簡易計稅;我們給農民工發工資 借:主營業務成本-勞務費 應交稅費-簡易計稅,應交稅費附加稅等、貸銀行或應付賬款;個稅的會計分錄怎么做呢老師?
郭老師,簡易計稅之前的會計做的是,借應收,貸主營收入,貸簡易計稅。借應交稅金-簡易計稅,貸主營業務成本-簡易計稅。工資計提,借其他應付款-代發工資,貸應付職工薪酬。結轉,借主營業務成本,貸其他應付-代發工資,這個看著有點不懂,跟我以前請教你的不大一樣
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師,第一季度從銀行貸款100萬元,還需要交印花稅嗎,小微企業免征印花稅吧,那還申報填上100萬嗎
謝謝老師!
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝