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老師 應交稅費未交增值稅貸方有余額是啥意思 是還沒交的稅款嗎 收到多交的增值稅,借銀行存款 貸應交稅費/未交增值稅 貸方有余額怎么調平

2024-03-12 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-12 12:39

你好,是的。 “應交稅費-未交增值稅”的貸方余額表示企業尚未繳納的增值稅金額,即企業的增值稅負債。這通常發生在企業已經計提了增值稅,但尚未完成繳納的情況下。 如果收到多交的增值稅,會導致“應交稅費/未交增值稅”的貸方有余額。為了調平這個余額,可以采取以下措施: 如果確定這是多交的稅款,并且確信將來不會再次收到這樣的退款,可以將多交的稅款作為營業外收入處理。這樣,貸方余額就會減少,與實際的應交稅費相符。 如果認為這可能是一個暫時的狀況,或者有可能在未來還會收到類似的退款,那么可以選擇將其留在“應交稅費/未交增值稅”的貸方,等待未來與實際的應交稅費進行沖銷。

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快賬用戶7077 追問 2024-03-12 12:41

噢噢噢 那也就是說期末年終就算有余額也是正常的了嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-03-12 14:38

是的呢,你的理解正確的呢

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你好,是的。 “應交稅費-未交增值稅”的貸方余額表示企業尚未繳納的增值稅金額,即企業的增值稅負債。這通常發生在企業已經計提了增值稅,但尚未完成繳納的情況下。 如果收到多交的增值稅,會導致“應交稅費/未交增值稅”的貸方有余額。為了調平這個余額,可以采取以下措施: 如果確定這是多交的稅款,并且確信將來不會再次收到這樣的退款,可以將多交的稅款作為營業外收入處理。這樣,貸方余額就會減少,與實際的應交稅費相符。 如果認為這可能是一個暫時的狀況,或者有可能在未來還會收到類似的退款,那么可以選擇將其留在“應交稅費/未交增值稅”的貸方,等待未來與實際的應交稅費進行沖銷。
2024-03-12
一、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 你是這筆分錄沒有做。
2021-05-11
您好!這個是代表多交的部分。 應交增值稅貸方要看具體是什么二級和三級科目
2022-03-10
您好,把應交增值稅進、銷項的稅都轉到未交增值稅里
2022-03-07
你好;1、購進, 借:原材料 借:應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款等 2、 銷售, 借:銀行存款等 貸:主 營業務收入 貸:應交稅費 -增值稅-銷項稅額?? ?;月末結轉?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款?。。
2023-03-30
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