同學,你好 把稅額填在抵20欄里面
老師,請問下,我12月份收到了一張供應商開過來的負數紅字發票,在申報增值稅時怎么做進項稅額轉出呢,稅務系統上在哪個環節填寫呢
請問老師,我司收到一張紅字發票,但是在勾選平臺上面沒有,那我記賬憑證是做進項負數,還是進項轉出呢?增值稅申報表里面填寫在哪一行呢?
上個月收到的負數發票,上月做賬時把進項發票稅額做到了進項稅額轉出,本月應該怎么調整憑證。還有這個紅字發票的稅額在報表怎么填寫,填寫那個報表。怎么提現出紅字發票的稅額。
我們上個月開了張紅字信息表,供應商也開紅字發票,但是我們電子稅務局沒查到這張紅字信息表,且申報增值稅也沒有進項稅額轉出。這種是手動填寫進項稅額轉出嗎?
收到了一張紅字負數專票,增值稅申報表怎么填寫進項稅額轉出
是附表二第20行?別的地方還需要有填寫的嗎
同學,你好 不需要了