1.關(guān)于現(xiàn)在可以開多少稅率的發(fā)票:在您公司升級為一般納稅人之后,建筑服務(wù)的稅率通常為9%。因此,您公司現(xiàn)在開具的增值稅專票應(yīng)該按照9%的稅率來計算稅額。但需要注意的是,如果之前有合同約定了3%的稅率,且該合同在升級為一般納稅人之前已經(jīng)生效并開始執(zhí)行 2.關(guān)于跨市級項目如何預(yù)交增值稅:如果您的分包項目涉及跨市級,那么您需要根據(jù)項目所在地的稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行增值稅的預(yù)繳。通常情況下,對于跨地區(qū)提供建筑服務(wù),需要在服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款,然后向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報。 3.關(guān)于是否可以按照簡易計征開具發(fā)票:簡易計征是一種簡化的稅收征收方式,但并非所有情況下都可以使用。是否可以采用簡易計征方法開具發(fā)票,需要根據(jù)您公司的具體情況以及當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門的政策來確定。通常情況下,簡易計征適用于一些特定的納稅人或特定的業(yè)務(wù)類型
請問老師:我們是一家勞務(wù)公司,現(xiàn)有個項目是建筑勞務(wù)分包,和總包(乙方)合同上寫一般計稅,甲供材。我們沒有進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)在簽了個補(bǔ)充協(xié)議,工程款的20%作為材料款,打到老板的另外一家裝修公司,稅率初定為3%普通發(fā)票。問1.這個3%普通發(fā)票,這個做法可以嗎?是簡易計稅還是優(yōu)惠稅率呢?裝修公司也是一般納稅人.。主合同項目是一般計稅,補(bǔ)充合同分出來能用簡易計稅嗎?2.我們收款打款到裝修公司,開票是建筑服務(wù)還是銷售材料呢?
老師下午好,請教一個問題:我們公司是一般納稅人銷售建筑鋼材的,,,現(xiàn)在老板想銷售一批沙石去工地,我們發(fā)票可以按照簡易計稅3%個點(diǎn)開增值稅專用發(fā)票給工地嗎,,,還有這個沙石金額大概三百萬 是私人買賣進(jìn)來的沒有進(jìn)項發(fā)票
老師你好,我們是個體工商戶,想開立諮詢費(fèi)發(fā)票,看了法規(guī),想確認(rèn)一下開票稅率: 現(xiàn)將增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策公告如下: 一、自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。 二、自2023年1月1日至2023年12月31日,增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 我們在票稅系統(tǒng)上看到諮詢費(fèi)6%,請問小規(guī)模的話,適用減按1%開立嗎? (每季度開票估計會超過30萬)
老師 請問一下 我們是一般納稅人簡易計稅3%的工程發(fā)票,12月份我們外地預(yù)繳了2萬, 現(xiàn)在有兩個問題:1、那月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候“應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅”這個需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 2、還有就是“應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅”這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師你好,我們公司承包了一個樁工程(提供3%的增值稅專票),2022年12月21日萬工結(jié)算的。但是我們發(fā)票還有124萬未開,我們公司于2023年3月強(qiáng)制升入一般納稅人。 我想問幾個問題? 1:現(xiàn)在我們可以開多少稅率的發(fā)票呢?現(xiàn)在我們一般納稅人是9%的稅率了,建筑服務(wù)。 2:這個分包項目地還有涉及到跨市級,又該怎么預(yù)交增值稅呢?需要預(yù)交增值稅嗎? 3:我們這個現(xiàn)在可以按照簡易計征啦開具發(fā)票嗎?