您好!你把企業基本信息截圖上來看下
請問老師現在正在進行所得稅匯算清繳,我2021年度是小型微利企業享受了所得稅優惠政策,但是2020年不是,稅務局的專管員給我打電話,說我們2021年不符合小型微利企業的政策,因為2020年的時候我們不是小型微利企業。小型微利企業的判定跟以前的年度也有關系嗎?
請問為啥企業所得稅年度納稅基礎表里面小型微利企業選擇的是,但是在填寫減免所得稅優惠明細表的時候,確說您企業不符合小微呢?不能享受小型微利企業優惠
老師,我想問一下,匯算清繳,主界面顯示是小型微利企業,匯算清繳的申報表填好,年末資產平均值1512萬元,從業人數9人,為啥還是25%的稅率,也沒有優惠。這是已經不是小微企業了嗎?
我公司是小微企業,但是在匯算清繳填表A107040時顯示你企業不符合小微,不能享受小型微利企業優惠?請問這是為什么?是前面哪張表我填錯了嗎?
請問我司今年不享受小微企業條件了,那么A107040減免所得稅優惠明細表這張在匯算清繳是不是不用勾選了
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
不知道看的清不?
您好!這個看不出來有問題,這里的小微企業是勾上了的,你把107040截圖看下?
老師你看看你那邊能把圖給我撤回嗎?我剛才發的圖有我們公司信息,不知道會不會被別人看到
請你把上面基本信息圖要么屏蔽隱藏要么刪除可以嗎?
您好!老師這里退不回去了, 這里看不出來哪里不符合條件, 我把小微企業的條件給你說一下,你去對比看下是哪里不滿足,要同時滿足如下三個條件 1.人數不超過300人 2.應納稅所得額不超過300萬, 3.資產總額不超過5000萬