你好,第一個是正確的,第二個這個理論不對。
老師,我想問一下,應(yīng)交增值稅是不是用營業(yè)收入乘以稅負率就是本月應(yīng)交的增值稅
#提問#【2018年度】增值稅實際稅負為1.18% ,稅負變動率-85%,毛利率變動率為-87%,增值稅實際稅負與毛利率變動彈性系數(shù)0.98,異常【增值稅實際稅負變動率/毛利率變動率】偏低,后者變動率高,是否存在不計少計應(yīng)稅收入或接收不符規(guī)定的扣稅憑證的風(fēng)險!這個點怎么查
老師,我有個問題不太理解,請教下 為什么計算增值稅稅負率的時候,收入中包含了出口退稅的收入,出口退稅的收入是不交增值稅的,這樣不是拉低了稅負率嗎?
增值稅的實際稅負率是不是等于本月應(yīng)交的增值稅除以收入,理論的增值稅稅負率是不是等于毛利率乘以增值稅稅率。我剛剛算了一下,理論的稅負率是1.21%,實際稅負率是5.07%,這個說明了什么呀,怎么分析呀
老師,一般納稅人開13%的銷項,怎么計算增值稅稅負?稅負是多少?是直接按月不含稅收入乘以稅負率嗎?還是不含稅收入乘以利潤率再乘以稅負率?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
他就是繳納的增值稅/不含稅的銷售額。和毛利潤沒有關(guān)系。