您好,是的,分錄是正確的
老師,AB同一個(gè)法人,B賣電費(fèi)給A 借應(yīng)付賬款 100 貸其他業(yè)務(wù)收入 87 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 13 A賣材料給B 借 原材料 174 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26 貸 應(yīng)付賬款 200 老師,這個(gè)分錄這樣做行嗎 貸 應(yīng)付賬款 200
老師好,公司是一般納稅人,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,怎么會(huì)是負(fù)數(shù)呢? 之前做收入, 借:應(yīng)收帳款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅額 做成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款 交稅的時(shí)候, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
老師您好,小規(guī)模納稅人, 因?yàn)榻o對(duì)方多開了一張?jiān)鲋刀惼胀òl(fā)票、所以紅沖,(紅沖之后不需要再開具正數(shù)發(fā)票了) 當(dāng)時(shí)開正數(shù)發(fā)票的時(shí)候是 借:應(yīng)收賬款2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額22.38元, 開負(fù)數(shù)發(fā)票的時(shí)候分錄是:借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)2260元,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-物業(yè)費(fèi) 負(fù)數(shù)2237.62元,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù)22.38元, 由于紅沖的這個(gè)發(fā)票是普票,它影響了我財(cái)務(wù)報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額, 我要寫一筆什么分錄才能把這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)回去,使它不影響我專票的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額的金額?
老師我們是一般納稅人,購(gòu)買時(shí)的分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)做分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 如果做內(nèi)賬的話有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的分錄。不寫增值稅
老師我們是一般納稅人,購(gòu)買時(shí)的分錄是: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額外) 貸:應(yīng)付賬款 二、銷售時(shí)的分錄是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 同時(shí)做分錄: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存如果做內(nèi)賬的話有沒(méi)有簡(jiǎn)單一點(diǎn)的分錄。不寫增值稅
老師,我們公司請(qǐng)外部人做ISO,交通費(fèi)未列入合同,那交通費(fèi)是不是不能稅前扣除
老師個(gè)稅APP申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)簡(jiǎn)易申報(bào),怎么收入為0呢,其實(shí)是在公司申報(bào)個(gè)稅的有工資的。按收入為0申報(bào),沒(méi)問(wèn)題吧。以前自動(dòng)跳出收入,現(xiàn)在都為0。是不是要標(biāo)準(zhǔn)申報(bào)
老師,資格審查有三條,其中:存在控股關(guān)系的不同單位,不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。表評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)為不得存在,有兩家投標(biāo)單位把這三條寫了承諾并蓋了章,有一家單位三條都沒(méi)寫承諾,這個(gè)算是不符合審查條件嗎?
老師好~咨詢一下 空調(diào)改造費(fèi) 一般計(jì)入什么科目?
老師,就是我上記賬公司做會(huì)計(jì)助理,但是基本每天工作都是開票,然后代我的這個(gè)姑娘也不把其他的工作給我,我感覺特沒(méi)意思。怎么和他們溝通一下合適,我不想總開票。我來(lái)就是來(lái)學(xué)習(xí),但是他的意思是讓我慢慢學(xué),怕我學(xué)習(xí)幾個(gè)月,學(xué)會(huì)了就走。我應(yīng)該怎么做。讓他們好好教我。還有這些實(shí)操經(jīng)驗(yàn),我怎么可以學(xué)到。 助理的工作就是這樣的。 你可以要求多做點(diǎn)工作
固定資產(chǎn)清理怎么做分錄
老板和客戶談的未稅收入10萬(wàn),我確認(rèn)收入時(shí)是按10要確認(rèn),還是按88495.58元來(lái)確認(rèn)收入(10萬(wàn)/1.13)
車間管理員因A產(chǎn)品出差的差旅費(fèi),是直接計(jì)入生產(chǎn)成本_A產(chǎn)品,還是計(jì)入制造費(fèi)用,在結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本-A產(chǎn)品
老師您好,請(qǐng)問(wèn)電子稅務(wù)局紅沖發(fā)票需要怎么操作?我們是銷售方,購(gòu)買方已經(jīng)認(rèn)證了。
公司購(gòu)買車,及稅費(fèi)保險(xiǎn)怎么做分錄
可是賣給個(gè)人的開的是普票,貸方也能記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?
是的,無(wú)論是否專用發(fā)票,一般納稅人分錄都是這個(gè)
能抵扣嗎?比如電器公司收到一張進(jìn)項(xiàng)的專票進(jìn)項(xiàng)稅是200,交多少稅?
是可以抵扣,繳納增值稅260-200
我沒(méi)明白。不是專票銷項(xiàng)抵專票進(jìn)項(xiàng)嘛,普票銷項(xiàng)能抵專票進(jìn)項(xiàng)嗎?
是的,只要一般項(xiàng)目銷項(xiàng)稅都可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣
啥意思,就是雖然開出的是普票,也能拿專票進(jìn)項(xiàng)抵扣?
是的,就是這個(gè)意思
那比如,對(duì)方生產(chǎn)商也是一般納稅人他給電器公司開的是普票,電器公司能拿這張普票抵扣開出的普票嗎?
采購(gòu)取得普通發(fā)票,大部分不能抵扣
都是一般計(jì)稅也不行對(duì)吧
是的,是不可以抵扣的