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請問老師,單位2023年度賬面計提的和繳納的印花稅只有1-9月的,也就是前3個季度的,第四個季度的做在了2024年,計提的同時繳納了,請問可以嗎?

2024-03-07 19:03
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-07 19:04

同學您好! 單位將2023年第四季度印花稅做在2024年并同時計提繳納,這種做法在會計準則上并不規范。通常印花稅應按季度計提并繳納,以確保財務數據的準確性和及時性。建議盡快調整賬務,將2023年第四季度印花稅納入當年報表,并遵循相關會計準則進行操作

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同學您好! 單位將2023年第四季度印花稅做在2024年并同時計提繳納,這種做法在會計準則上并不規范。通常印花稅應按季度計提并繳納,以確保財務數據的準確性和及時性。建議盡快調整賬務,將2023年第四季度印花稅納入當年報表,并遵循相關會計準則進行操作
2024-03-07
您好,屬于2023年,計提在2023年12月賬務里, 借:所得稅費用 貸:應交稅金-應交所得稅
2024-01-16
在一月補記提該分錄的
2021-04-13
是的,就是那樣做的哈
2024-04-16
你好,需要把計提的所得稅分錄紅沖。 印花稅根本不需要計提,繳納的時候計入稅金及附加就是了?
2023-04-25
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