電子稅務(wù)局,我要辦稅,稅收數(shù)字賬戶里面有發(fā)票查詢。
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
找到了,就是在全量發(fā)票查詢--取得發(fā)票中查。如果要打印的話,直接下載打印。對(duì)嗎?謝謝!
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,對(duì)方說(shuō)開了票,讓我自已查,那我就是這樣查詢。可是我不清楚哪些我自已打印出來(lái)入賬了,哪些沒有打印出來(lái),這怎么辦啊
你好,他不是有一個(gè)入賬標(biāo)識(shí)嗎?你打印出來(lái)了,你就做賬,就選擇這個(gè)入賬標(biāo)識(shí)。
老師,這個(gè)入賬標(biāo)識(shí)在哪里選擇啊?詳情、預(yù)覽、下載,這三個(gè)里面沒有可選擇的
好,稅收數(shù)字賬戶里面有一個(gè)入賬標(biāo)識(shí)。
沒有找到在哪個(gè)界面
你好,稅收處的賬戶截圖。
老師,是這個(gè)嗎
稅收數(shù)字賬戶,稅收數(shù)字賬戶, 你 這個(gè)是嗎?你這個(gè)是發(fā)票詳情。
老師,找到了,稅務(wù)數(shù)字賬戶下面有一個(gè)發(fā)票入賬標(biāo)識(shí),可以選擇入賬狀態(tài)和入賬時(shí)間。謝謝
是的,對(duì)的,可以這么做的。
老師,意思是我要先到取得發(fā)票中,把這張票查詢并打印出來(lái),然后再到發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)里找到這張票,做一個(gè)入賬的記號(hào)。是要分這兩步,對(duì)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
意思是原來(lái)收到紙質(zhì)票,直接入賬就行了,現(xiàn)在要分兩步走
你好,你不是嫌打印哪些沒打印哪些,打印出來(lái)了記不住,所以需要這么做的呀,你要是知道的話,也就不用這么麻煩。
發(fā)票太多了。除非自己做一個(gè)記號(hào),幾號(hào)前的打印了,幾號(hào)后的沒有打印。而且有的業(yè)務(wù)員報(bào)銷了,有的沒有報(bào)銷。這里有點(diǎn)亂
你好像你可以自己統(tǒng)計(jì)。
你好,你可以自己統(tǒng)計(jì)的。