直接把發票附在去年最后一筆手續費憑證后邊
去年的銀行手續費已經入賬,今年收到手續費發票,如何做調整?今年收到普通發票。。
今年收到去年的銀行手續費的普票,但當時已經做入了財務費用,今年需要怎樣更改?
老師,去年的銀行手續費發票,今年才開票,去年做費用,收到發票要怎么做賬?
老師:去年發生的貸款手續費30萬元,今年剛收到發票。去年已經做了財務費用,現在該怎么處理呢。
請問今年收到了去年的銀行手續費的發票,發票時間是今年的,費用去年已經在發生時做賬了,今年收到發票時怎么做賬?稅務上怎么處理?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是專票,本月可以抵扣。請問費用怎么辦?是做以前年度損益調整嗎?所得稅呢?用納稅調減嗎?
借:應交稅費-進項 借:利潤分配-未分利潤
這調的是本年的利潤啊!去年的怎么辦?所得稅還沒年報,用不用調?
那么直接去12月做賬,然后做報表匯算