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我們是銷售設備的一般納稅人,之前在一家公司采購的設備一經售賣,收到的進項票已經抵扣,但是進貨的公司被列為走逃企業了,現在稅務局要求我們把進項票轉出,這個怎么辦呢,進項稅轉出,做營業外支出可以嗎

2024-03-05 15:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-05 15:58

你好,同學 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

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快賬用戶7569 追問 2024-03-05 16:05

哦 好的,成本不用動對吧

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快賬用戶7569 追問 2024-03-05 16:05

那就是當成普票入賬嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-05 16:06

是的,直接做普票的處理方式

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快賬用戶7569 追問 2024-03-05 16:15

好的,成本還是可以用的

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齊紅老師 解答 2024-03-05 16:22

成本還是可以用的 是的

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你好,同學 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
2024-03-05
您好,是的,您正常開銷售發票繳納增值稅
2020-08-10
可以做到營業外支出稅前扣除
2022-01-14
問題這個可以做進項稅額轉出的
2023-12-06
這個月紅沖后重新開張發票,一正一負,是不需要繳稅的
2024-05-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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