你好,同學 借主營業務成本 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
我們是收玉米產酒精 玉米是屬于我們的原材料 去稅務局備案可以往外銷售 現在要賣玉米 從單位手里收購 的玉米可把轉出的進項稅轉回來嗎 從個人手收購的玉米 我們在往外賣產 那個進項稅之前按投入產出法算的,那轉出就不能按投入產出了,老師有知道這方面嗎? 從個人手里收購的玉米現在外賣的話那個稅怎么算 ? 是有一個計算抵扣嗎?
我們是一般納稅人公司,在這月被科長查出一張2019年的進項發票走問題,現在做了進項轉出處理,并且科長要求我們把這樣進項票的企業所得稅稅款在2019年的年報和匯算清繳提現出來,請問這個報表怎么調,匯算清繳怎么填
請問公司收到一張18萬材料發票,對方是虛開發票,我們款已經付了14萬,進項抵扣了,對方被稅務稽查,我公司已經做了進項轉出了。但是這個14萬我公司怎么處理呢,追不回來了,我做到營業外支出了,可以稅前抵扣嗎?
我們是一個制造業企業,從事制造業業務。其中購進了一筆價值為8000元的的防暑用品,并開具和抵扣了專用發票250元。目前主管局通知說,銷售方已經逃離失聯,被列為"非正常戶”,所以我們取得的250元進項發票要轉出。但問題是,我們的業務是真業務,我們是否可以據理力爭,不做轉出處理?
今天稅務局給我發消息,說我們去年收到有兩張專票,現在這個公司被列為走逃失聯納稅人了,這兩張票就是風險發票,要核實一下,把它進項轉出,我是直接把進項稅轉出就行么,已經用這個發票做的材料成本不用管他啥
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
哦 好的,成本不用動對吧
那就是當成普票入賬嗎
是的,直接做普票的處理方式
好的,成本還是可以用的
成本還是可以用的 是的