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我們是一般納稅人公司,在這月被科長查出一張2019年的進項發票走問題,現在做了進項轉出處理,并且科長要求我們把這樣進項票的企業所得稅稅款在2019年的年報和匯算清繳提現出來,請問這個報表怎么調,匯算清繳怎么填

2021-10-27 20:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-27 20:49

你好,具體是什么原因,你們企業內部檢查出來的嗎?是虛假業務,不可以抵扣企業所得稅和增值稅嗎?

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快賬用戶3766 追問 2021-10-27 20:51

是的,買票

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齊紅老師 解答 2021-10-27 20:55

你好,當初貸方是做的其他應付款還是貨幣資金?

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快賬用戶3766 追問 2021-10-27 21:06

其他應付款,老師

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齊紅老師 解答 2021-10-27 22:37

你好,原分錄紅字沖回。損益類科目用以前年度損益調整科目代替。匯算清交表,費用調整表中填寫賬面金額大于稅收金額就可以調整利潤調減成本費用。

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相關問題討論
你好,具體是什么原因,你們企業內部檢查出來的嗎?是虛假業務,不可以抵扣企業所得稅和增值稅嗎?
2021-10-27
同學你好 是什么會計準則
2021-10-25
同學你好 納稅調整項目明細表調增
2023-05-19
與稅局確認下,該進項是22年轉出,還是21年轉出。 所得稅是要求21年調增
2022-05-30
你好 你小規模也應該不會抵扣進項稅的。? 當時應該是價稅合計入成本去了哦 ;??
2021-04-14
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