你好,稅法不允許扣除的稅收金額填寫零是對(duì)的。
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里的賬載金額跟稅收金額填寫一樣,就說明不需要調(diào)增調(diào)減是嗎?
老師,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出賬載金額,實(shí)際發(fā)生額,稅收金額,是不是沒有調(diào)整就不需要要填寫,點(diǎn)下一步就可以了嗎?
請(qǐng)問老師,單位繳納的電費(fèi)滯納金額,企業(yè)所得稅匯算清繳需要調(diào)增嗎?放到營(yíng)業(yè)外支出核算的
老師,你好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅匯算清繳表中納稅調(diào)整明細(xì)中,業(yè)務(wù)招待支出賬載金額和稅收金額如何填寫
老師好,我在申報(bào)2022年度企業(yè)所得稅匯算清繳,其中A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中的招待費(fèi)支出,我寫上2022年度賬載金額,正常稅收金額不就是帳載金額*60%嗎?
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價(jià)定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購(gòu)進(jìn)雞蛋再進(jìn)行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發(fā)的交通補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助是是免個(gè)人所得稅的嗎?
老師,營(yíng)業(yè)外支出有沒有取得發(fā)票都需要調(diào)增嗎
你好,這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是什么原因支出的?
就是行政罰款,稅收滯納金這些是不允許扣除的。
賠償損失金,沒有發(fā)票,有合同
你好 可以扣 不用發(fā)票的??
這部分可以扣除嗎?我做了營(yíng)業(yè)外支出,也是可以扣除的嗎
是的,可以扣除的就是有相關(guān)的賠款協(xié)議就行。銀行付款的再有銀行的流水現(xiàn)金的要有現(xiàn)金收據(jù)。
好的,謝謝老師。企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,沒有需要調(diào)整的可以不勾選吧
你好,這張表需要勾選填寫。