同學,你好 你去年計提了嗎?
小企業(yè)會計準則沒有“以前年度損益調整”科目,調整上年的所得稅費用怎么處理?會計分錄怎么做呢?
小企業(yè)會計準則下,去年成本多記了1620,今天才發(fā)現(xiàn)。這個需要用以前年度損益調整科目嗎,怎么寫分錄調整呢,去年匯算清繳還沒做
老師您好,需要調整以前年度損益的,但是用的小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整這個科目,這個怎么做以前年度損益調整?應該 掛哪個科目?
老師好!今年2月份發(fā)放去年年終獎分錄怎么做,是計入本期費用還是以前年度損益調整科目?我們用的是小企業(yè)會計準則
老師好!今年2月份發(fā)放去年年終獎分錄怎么做,是計入本期費用還是利潤分配-未分配利潤?我們用的是小企業(yè)會計準則
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
去年計提了,可是有差額。
同學,你好 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 多計提的紅字沖銷就行
多計提,原科目沖銷嗎?還是以前年度損益調整科目? 如果少計提呢?
同學,你好 原科目沖銷 少計提的話,現(xiàn)在補計提
原科目沖銷的話,不是影響今年利潤了?
同學,你好 是的,如果金額不大,建議不要用以前年度損益調整科目
為什么?是因為小企業(yè)會計準則一般不用以前年度損益調整科目?還是什么原因?
同學,你好 對的,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整科目
那小企業(yè)會計準則有替代科目嗎?還是說只能計入當期?
同學,你好 可以計入利潤分配-未分配利潤
好的,謝謝
不客氣,祝工作順利