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老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???

2024-03-04 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-04 09:58

直接 借:應付賬款-暫估 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?應付賬款-供應商

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快賬用戶7250 追問 2024-03-04 10:00

我的意思是借:主營業務成本是錄負數68萬元 還是錄負數不含稅金額??

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:03

那個是按含稅金額暫估的,現在要沖銷掉增值稅部分

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快賬用戶7250 追問 2024-03-04 10:04

那是把含稅金額全部沖銷對吧?然后再按正常的做?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:09

直接 借:應付賬款-暫估 68 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項?? 貸:利潤分配-未分配利潤? 增值稅進項金額 ? ? ? ?應付賬款-供應商 68

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快賬用戶7250 追問 2024-03-04 10:11

我們暫估是 借:主營業務成本 貸:勞務成本。。

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:14

那么直接沖勞務成本

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快賬用戶7250 追問 2024-03-04 10:15

按照68萬沖對吧?

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齊紅老師 解答 2024-03-04 10:19

是的,就是那樣做的

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直接 借:應付賬款-暫估 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?應付賬款-供應商
2024-03-04
同學你好 按不含稅的專票金額沖
2024-03-04
你好 你沖暫估成本的時候按照不含稅金額沖 進項稅可以正常抵扣的哈
2024-04-10
是的,就是這樣的,可以
2024-04-10
你好 ;? ? ? ? ?可以的。? 你可以部分紅沖的。 比如你多結轉了? 就紅紅你多結轉的那個金額即可??
2021-09-15
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