直接 借:應付賬款-暫估 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤 ? ? ? ?應付賬款-供應商
關于暫估入庫,假如暫估材料1萬,然后結轉成本加上這1萬結轉了3萬,待下月收到發票沖銷原先暫估材料分錄、結轉成本分錄,結轉成本這里我可以只沖銷1萬,實際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬
老師好。匯算A100000表里的數據,是填寫調整前數據還是調整后數據。比如我公司去年有暫估成本12萬,賬面成本100萬,今年3月收了發票,沖銷了此筆暫估成本12萬,那A100000表里的營業成本是填寫多少
老師,比如我去年暫估成本100萬,在今年5月31號之前到票了就可以沖成本,那我怎么知道到這這個發票的成本就是我去年暫估的呢,或是我計提勞務費入成本,在五月份之前支付了就可以算去年的成本,那我怎么知道這個支付的就是去年的成本呢
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢???
老師好,比如去年暫估了成本68萬元,然后今年收到了專票成本68萬元,但是這部分專票成本是可以抵扣的,那我沖銷暫估的成本是沖銷68萬元呢?還是沖銷不含稅的金額呢??? 暫估分錄:借:主營業務成本 貸:勞務成本
老師,新注冊了一家子公司,想把分公司的業務轉到這家新公司去,怎么個轉法?
建筑垃圾需要繳納環保稅嗎?
企業匯算清繳后補交企業所得稅,補交的金額從銀行存款扣除,我發現快賬沒有以前年度損益的科目,請問我應該如何做會計分錄?
我公司是生產型出口企業 每個月有內銷和外銷 上個月內銷和外銷各占了一百多萬 計算稅負的時候要算上內銷外銷一起嗎 還是只算外銷的
老師好,我們是建筑工程土建工程,給員工上的保險記工程施工-保險費嗎?還是記到管理費用 保險費呢
老師我24年做了以下憑證: 1.收A款,沒開票但是記入收入了 借銀行存款100,貸主營業務收入100 2.應付B款,收到票了,有合同 借管理費用100,貸應付款100 借應付款100,貸銀行存款100 ?相當于只是從我們公司走了賬 ?收A的款,沒票,但是我記入收入了,這個怎么辦 我現在在2025年4月份,把24年3個憑證沖紅,重新做一個往來款憑證 借銀行存款100,貸應付賬款100 借應付賬款,貸銀行存款 這樣可以不 ?這些沖紅重新做賬,不會影響匯算清繳吧
請問軟件里邊有證券公司實操的公司嗎
老師下午好 沒有實繳出資的股權轉讓需要交印花稅嗎
老師,結轉庫存商品成本原始單據是什么
老師,我是農業公司小規模,我24年主營業務收入8400,就直接做收入了,沒有價稅分離,沒有計提增值稅,季度沒有繳稅,就沒有轉到營業外收入,也影響了24年第一季度的本年利潤,我現在該怎么調呀
我的意思是借:主營業務成本是錄負數68萬元 還是錄負數不含稅金額??
那個是按含稅金額暫估的,現在要沖銷掉增值稅部分
那是把含稅金額全部沖銷對吧?然后再按正常的做?
直接 借:應付賬款-暫估 68 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項?? 貸:利潤分配-未分配利潤? 增值稅進項金額 ? ? ? ?應付賬款-供應商 68
我們暫估是 借:主營業務成本 貸:勞務成本。。
那么直接沖勞務成本
按照68萬沖對吧?
是的,就是那樣做的