你好 ;? ? ? ? ?可以的。? 你可以部分紅沖的。 比如你多結轉了? 就紅紅你多結轉的那個金額即可??
老師,比如19年12月份開專票含稅價600萬元,按比例分攤到12個月每個月的成本去 每個月做入以下分錄 1、材料暫估入賬 2、領用暫估材料(結轉成本入賬)在12月收到專票并付款 3、沖銷材料暫估入賬 4、沖銷領用暫估材料(沖銷之前11個月已結轉成本) 5、實際材料入賬(按發票) 6、領用材料入賬(按發票)(結轉成本入賬) 整個暫估成本到收到發票的過程,大概這樣子么
關于暫估入庫,假如暫估材料1萬,然后結轉成本加上這1萬結轉了3萬,待下月收到發票沖銷原先暫估材料分錄、結轉成本分錄,結轉成本這里我可以只沖銷1萬,實際成本8849.56元這樣嗎,還是要整體沖銷3萬
小規模企業,上個月暫估了。材料費19萬元。結轉了成本。這個月我要沖紅,上個月的暫估費用。我拿到手的發票是17萬元。上個月多,暫估了。兩萬元。這我該怎么調整會計分錄呢?這個月沒有收入。只有暫估的成本。請問我結轉成本的時候,該怎么結轉?
老師 ,我們是商貿企業。上年11月暫估入庫一批產品。就按暫估的金額,數量。暫估入庫了。然后11月這批暫估的貨賣了,我就按暫估價結結轉銷售成本了。然后分錄也是按暫估的寫。 然后12月到發票了。金額比暫估的少。然后我按暫估錄入了紅字分錄,又按發票錄入藍字分錄。這樣對嗎?結轉成本哪里我沒有動,結轉銷售成本哪里需要改嗎?需要沖銷比發票多出來的成本嗎?但是跨年了怎么辦
老師 我12月暫估的材料,1月收到的發票,全部結轉了。我紅沖是只要紅沖我暫估的那筆分錄還是要全部紅沖了?比如:結轉的成本、領用的原材料、委托加工物資等這些都要紅沖了重新做分錄嗎?
我單位是高新技術企業(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
比如8月結轉 借:主營業務成本3萬,貸:工程施工3萬,然后9月發票回來沖減8月**項目暫估成本 借:主營業務成本1萬(紅字),貸:工程施工1萬(紅字),實際成本 借主營業務成本8849.56元,貸:工程施工8849.56元,這樣做嗎?
?你好 ;? ? ?你原來成本是? 3萬 。? ?結轉的。? 你 紅沖了 多的1萬 直接做 1萬紅沖就行了。 你后面又去做? ?8000多 那么你實際成本是? ?38000多這個成本金額嗎??
是的 整體是38000成本 我就按某個項目暫估的材料沖減相對于的成本 這個項目沖減暫估成本后 重新做分錄結轉成本8000 這樣是對的嗎
?你好 ; 那就是這樣來處理分錄即可 。? 是的?