能給他申報個稅嗎?和你正常職工一樣。
老師您好,我們單位有個臨時用工人員不交社保 不簽勞動合同 需要和她簽個什么合同是合法的呢
老師好 我們雇的員工是按月發工資 但是我們老板有好幾個公司 員工每天做的這些活 他用不同的公司簽合同 這個工資再這些公司怎么分配
老師,我們這邊有個員工給他交了社保,正常發放了工資,但是沒簽勞動合同,他起訴公司,要求雙倍賠償,有規定嗎?
老師你好,請問我們公司有一個員工是老板的好朋友,要求是只發工資,不簽勞動合同不交社保和個稅,我這邊該怎么發這個工資比較好?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
不能,老板也覺得是自己的好朋友,所以答應了,我也不知道該怎么處理比較好。
那你這樣的話,他個人有風險,有補交個稅的風險,然后你賬上只做賬,不申報匯算清繳的時候不允許抵扣所得稅。
我想的是不申報個稅不買社保就不做賬了,把錢轉給公司法人的兒子做借款,法人兒子也在公司上班,后期用發票沖借款,這樣可行麼?
可是你們公戶支付不是嗎?你賬上支付了,你不做賬。
做賬,就做借款,借給法人兒子的,然后法人的兒子轉給不交稅的人
借款的話你一直掛賬。
請教有沒有別的好辦法?
正常支付,正常做賬處理,不允許抵扣所得稅。
但是他不簽合同不交個稅不買社保。
你好,匯算清繳,你納稅調增了不是嗎?
那個稅也不申報麼?
對的是的,不申報的,但是有上面的風險,我上面給你寫了。
好的,謝謝!
不用客氣,工作愉快。
老師,我再請教一下,要不要這個員工寫說明不用公司代扣代繳個稅,不寫不會對我造成影響吧?
你好,你單位倒是沒有影響,主要是個人,查到個人的話,他需要補稅,按照目前的情況。
不簽合同不繳社保對公司也沒影響麼?還有如果公司跟他簽訂勞務派遣又會不會有影響?因為行政那邊前兩天跟他簽了勞務派遣合同。
你沒有抵扣所得稅沒有影響