你好不退稅的做免稅申報
老師,我司是外貿(mào)型企業(yè),我每個月需要按照報關(guān)單的數(shù)據(jù)申報增值稅,因為我們是免稅的,我現(xiàn)在想知道我有其中一部分報關(guān)收入到時是需要退稅的,那這部分報關(guān)收入我也需要一起申報到免稅收入那去嗎,到時會不會影響退稅?請老師一定要幫忙回答下,我花了20積分提問的,謝謝!
公司二級單位上轉(zhuǎn)銷進項到公司本部,有本部統(tǒng)一繳納增值稅,去年二級單位增值稅轉(zhuǎn)多了,稅務(wù)局同意退稅給二級單位,但稅務(wù)局說不給錢了,應(yīng)退稅款讓本部在當(dāng)月直接抵扣(上月抵扣的)。本月本部通過內(nèi)部存款還給二級單位。 二級單位分錄,上轉(zhuǎn)時:借:主營收入 10 貸:成本和銷項2。借:銷項2,貸:內(nèi)部存款2 本部分錄,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 上月抵扣繳稅本部:借,應(yīng)交未交增值稅8,貸,銀存8(月末計提轉(zhuǎn)入未交10 ) 這樣上月的轉(zhuǎn)入和準(zhǔn)出未交增值稅就不平。 本月二級單位,借:銷項2,貸:收入2,本部對二級單位清算后,借:內(nèi)部存款2,貸:銷項2 本部,借:銷項2,貸,內(nèi)部存款2, 這樣我本月計提數(shù)就是18萬,如果沒有這個2萬,正常計提未交20萬。賬務(wù)上本月計提18萬。繳稅時,借:未交增值稅20,貸,銀存20,這樣總得轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出就是平的,是這樣嗎? 但是我還是有點不明白的是,雖然這個銷項是二級單位轉(zhuǎn)給本部的,本部一起來交的,他多交就代表我多交,退回來后如果這么想退稅就是本部多交的,那我本月本部不應(yīng)該再把退的稅2萬再加回去繳納啊?就這個轉(zhuǎn)不過來。
老師您好,想咨詢您個出口退稅方面的問題,我們出口報關(guān)單上有五條腌漬菜,還有一條是附帶的紙箱,紙箱是外購的,10月份開出口發(fā)票時也開了這部分紙箱,今天報增值稅時把含紙箱的金額也錄入了免抵退稅金額中,退稅科說這部分不應(yīng)該退稅讓把這一條給踢出來了,說下月紅沖,這樣退稅系統(tǒng)和增值稅系統(tǒng)有了差額,請問具體怎么操作呢?我不開紅沖發(fā)票,下月直接把增值稅表免抵退稅金額沖出來,然后把這部分紙箱金額確認銷售費用可以嗎?
請教老師,其他老師不要回答。生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)都需要保存什么具體資料?特別是首次退稅稅局可能會查。老師能都給一一列舉嗎?就是出口不用交銷項稅那個申報。還有是什么時候確認退稅申報?報關(guān)單出來后的當(dāng)月還是次月? 生產(chǎn)型退稅跟一般外貿(mào)型退稅一樣在認證進項的綜合服務(wù)平臺勾選退稅嗎?
在申報所屬期為5月份時,申報出口退稅4942.29元,共三個報關(guān)單。但在所屬期6月,電子稅務(wù)局申報增值稅時,在增值稅申報主表的第15行“免抵退應(yīng)退稅額”那一行中,系統(tǒng)自動跳出金額為3596.4元,我查了一下這個金額對應(yīng)5月份退稅的三個關(guān)單其中的2份關(guān)單,另一份關(guān)單,在5月申報退稅時,系統(tǒng)曾跳出疑點,提示匯率不在合理范圍內(nèi),但疑點可跳,故未處理,照常提交退稅申報。現(xiàn)在增值稅主表不能修改應(yīng)退稅額,且與實際退稅金額不一致,這種情況下,應(yīng)該如何處理呢?
追問:原問題:2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發(fā)現(xiàn)這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應(yīng)收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正(不算重大差錯)回復(fù)說可以直接在2025調(diào)整改正,不用動24年年報。那還要用以前年度損益調(diào)整科目嗎?還是可以直接改一筆到位:借:管理費用工資4100貸:其他應(yīng)收款
老師,匯算清繳主要股東及分紅情況在哪里找信息填?去年沒有填寫
老師,預(yù)付800模具款,總金額是1650,那這800對方要開發(fā)票給我了吧
現(xiàn)在匯算清繳-所得稅減免優(yōu)惠表是可以不用填嗎
老師, 我們采購的貨物,對方暫未開票,我們能否銷售給下家,并且開發(fā)票給下家
老師,企業(yè)收入確認政策去哪能查到?電子稅務(wù)局嗎
老師請問季度所得稅報表,第二欄營業(yè)成本是只填利潤表的營業(yè)成本還是需要填包括(營業(yè)成本+銷售費用和管理費用,財物費用)請問填那個?
我們付輪組加工費,賬務(wù)處理怎么做,就是找?guī)讉€人來工廠加工
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調(diào)整嗎?這樣還要去調(diào)24年年報
有兩個銀行科目余額不對 要調(diào)整賬目 需要怎么做呢