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請問,一般納稅人,只有進項發(fā)票,沒有銷項,需要結轉增值稅嘛?分錄怎么寫?有銷項、進項,上期留底的時候增值稅怎么結轉?分錄怎么寫? 請舉個例子謝謝

2024-03-03 13:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-03 13:55

同學,你好 增值稅經(jīng)計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅

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同學,你好 增值稅經(jīng)計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經(jīng)計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
2024-03-03
第一步:借:應交稅費-應交增值稅-銷 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅費-應交增值稅-進
2024-03-05
不需要繳納增值稅,不用結轉的
2021-04-07
您好,上月低 借:應交稅金-未交增值稅 2913.29 貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅 2913.29 本月 借:應交稅金-應交增值稅-銷項稅 11.66 貸:應交稅金-未交增值稅11.66 分錄就這么多,把進項銷項全部結轉到 應交稅金-未交增值稅,因為 應交稅金-未交增值稅在借方余額,不用交增值稅
2023-07-16
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
2024-03-05
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