免抵退稅申報明細表 這個是增值稅里面的嗎 我們這邊直接填寫附表一 減免表 然后主表自動取數 申報就可以
小微企業,減免2%的這個稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報明細表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報明細表的數據,自動會會生成到主表16行本期應納稅減征額里面呢?
老師,生產出口企業,出口免抵退稅以申報,增值稅申報表里進項稅額是不是也要申報當月轉出?
出口退稅企業先申報增值稅,再申報免抵退稅,而附加稅的計稅依據是免抵稅額,那么增值稅申報表上的附加稅是如何生成的,系統自動生成嗎
跨境電商企業申報出口退稅是在申報了增值稅后,那么申報了出口退稅后免抵稅額要交附加稅是又要填增值稅報表一次嗎
進出口生產企業,增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因?
老師,工廠無人值守設備屬固定資產哪類
倉管沒給進貨單,但車間已用,怎么做憑證
總公司中標項目授權給分公司核算,但前期費用發票都是總公司,可以內部轉賬給分公司做成本應收分公司的錢嗎
我們公司原營業執照注冊資本400多萬,23年底更換營業執照注冊資本為5000多萬,后來我們主管部門注資6000多萬,我把營業執照上5000多萬的注冊資本作實收資本,多余的擺在資本公積,這樣賬務處理對嗎? 現在稅務要我們交實收資本+資本公積一共6000多萬的印花稅,這個印花稅稅是交這一次還是以后每年都要按這個6000多萬交印花稅
老師,金蝶云星空企業版,固定資產卡片初始化,沒有會計政策,財務信息下面都是灰色的,我應該如何正確的錄入,怎么操作,錄入初始化的固定資產卡片
老師,固定資產清理,在借方余額表示什么
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款。這樣做對嗎
老師,你好,匯算清繳時,資產負債表和利潤表年報直接填寫提交就可以了嗎?
老師,好。我們是集團公司,總公司拿專利權價值100萬投資子公司,1、做賬時都需要什么手續?2,怎么證明專利權價值100萬,3、需要繳納印花稅嗎?
我只是一個會計,員工報銷單上面只有會計主管和復核這里簽字,我應該在哪里簽字比較好,以前的會計都在會計主管這里簽字的,我覺得好像不對,我只是一個小會計呀,如果我不在會計主管這里簽字的話,這里也是空著,平時簽字就報銷人,會計,副所長,所長這四個人
免抵退稅申報表不是增值稅里面的、是出口申報出來的、增值稅表里面包含免抵退稅額
免抵退稅額是自己填寫到增值稅申報表里、還是自動到增值稅申報表里
先申報增值稅 然后出口退稅
我是出口申報、我要先申報、沒有稅退
先申報了增值稅,然后你需要退稅的時候再去申報出口退稅。
我不需要退稅、但我需要申報生產企業出口退稅、每年要做一次、
那也得申報了增值稅 先后順序