你好,正常的是先借后貸,順序打亂只要科目金額無誤是不影響最終結(jié)果的
有的會計分錄可以抵消的嗎?會不會有什么影響?比如購入原材料,貨到后付款時又發(fā)生了現(xiàn)金折扣,此時分錄是 借:原材料 應(yīng)交稅費—進項 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 后來我覺得奇怪寫的是這樣: 借原材料 應(yīng)交稅費—進項 貸應(yīng)付賬款 再借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 營業(yè)外收入 請問這兩筆分錄有什么不同嗎?
你好,我公司是做體育行業(yè)的,小規(guī)模企業(yè),屬于服務(wù)行業(yè) 情況是這樣的:顧客辦理會員卡充值1000元贈送100元 并開具普票,先從第三方軟件付款,然后在到達對公賬戶。充值時分錄:借 銀行存款990 財務(wù)費用10 銷售費用100 貸 預收賬款(卡號?姓名)1100 消費時:借:預收賬款300 貸:主營業(yè)務(wù)收入300 問題一:會計分錄這樣做對么? 問題二:贈送的100元在消費時是否也計入收入? 問題三:消費時貸計的應(yīng)交稅費按照收入來計算稅費么?因為之前的會計賬很亂,開的發(fā)票也對不上,不知道是誰開的發(fā)票。在計提增值稅的時候還有其他方法么?
會計分錄,先寫誰后寫誰有什么細微的影響嗎?或者借貸,誰在前誰在后有什么影響嗎?比如預收啥的,預收,主營業(yè)務(wù)收入支出啥的!
老師,我們是個體戶開超市的,然后我們跟一些公司或者個人聯(lián)營的那個會計分錄怎么做?就是我現(xiàn)在做4月份的賬呢?聯(lián)營業(yè)就是他們把他們的貨放我們超市,我們幫他們代賣,扣點,比如他們9我們1,老師能聽懂嗎?現(xiàn)在這個會計分錄我咋做呢?他們賣的貨也在我們的進銷存軟件里,然后我們還有自己的貨,就是合在一起賣,進銷存軟件又可以拉出來,這些聯(lián)營的4月份賣貨的收入?財務(wù)經(jīng)理說的,先是借銀行存款貸應(yīng)付賬款,先不確認收入,后面再確認,你聽的懂啥意思嗎?
老師,自查發(fā)現(xiàn)2023年12月份有個貨款收到了貨,沒有開發(fā)票,當時12月底入帳記 借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 增值稅 現(xiàn)在這個發(fā)票2024年2月開了 這個發(fā)票開具時沒有做任何會計分錄,只是進行了當月增值稅申報,目前發(fā)現(xiàn)開票系統(tǒng)發(fā)票總額與帳套營業(yè)收入增值稅對不上,對不上的金額就是2月份開的發(fā)票沒有進行會計處理,請問這個對申報財務(wù)報表有影響嗎,如果需要進行會計處理,怎么寫分錄
公司沒有購銷合同可以,具體怎么操作
王老師接,其他老師不要接,公司有一個應(yīng)收賬款,但是他從公司借款借出去之后沒有還回來,那我們做賬的時候該如何去做呀?然后需要的資料和憑證也需要哪一些?
老師,如果總面積1300平米,然后每季度總金額18萬,每月單價是不是46.15元?
老師,我們公司在清算狀態(tài),適用小企業(yè)會計準則,發(fā)生的清算費用可以計入管理費用-清算費用嗎
你好,請問公司現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,我在電子稅務(wù)局申請一般納稅人,有這個提示?怎么解決?
老師這個題考的哪個知識點我讀不懂也不會做
老師,請問定期定額的個體戶需要做賬報稅嗎
以前會計做賬本來就是沒有實收資本她編成實收資本已經(jīng)申報印花稅了,這樣后期怎么補救
老師你好 就是有三家公司A B C A為B提供了服務(wù)價款為20w 但是由C轉(zhuǎn)款給A A賬上就是掛的:借:應(yīng)收帳款- B 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款-C 請問老師這筆賬怎么消呢
請問一下貨物和勞務(wù)可以開在一張發(fā)票上嗎?是小規(guī)模納稅人,預計開的普通發(fā)票