你們是什么行業(yè)的
老師,我們保安公司,一般納稅人,開差額發(fā)票,季度結(jié)款。我們給保安還是按月結(jié)算。我之前每月都正常計提了工資 做分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本 勞務(wù)成本 貸應(yīng)付職工薪酬 。但是到我開發(fā)票時,我又多做了一個確認(rèn)成本差額的分錄 借 主營業(yè)務(wù)成本勞務(wù)成本 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額抵減 貸 應(yīng)付職工薪酬(此處的金額和上一個分錄一致)。老師我是不是做重復(fù)了啊,我想調(diào)賬,應(yīng)該怎么改呢
你好老師,我們是提供服裝加工勞務(wù)的公司。工人工資計入生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本,制造費用歸集到生產(chǎn)成本-制造費用,月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本的時候,財務(wù)主管說結(jié)轉(zhuǎn)到工資,我沒明白這是怎么結(jié)轉(zhuǎn) 涉及生產(chǎn)成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產(chǎn)成本-基本生產(chǎn)成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產(chǎn)成本-制造費用 貸:制造費用 最后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn),提供勞務(wù)不能用庫存商品科目
您好老師,弱電安裝公司,項目人員的工資計提時不確定是哪個項目的,沒有計入工程施工,直接計處勞務(wù)成本可以不?就是計提工資時:借:勞務(wù)成本,借:管理費用-工資,貸:應(yīng)付職工薪酬,然后哪月有收入需要結(jié)轉(zhuǎn)時,做:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:勞務(wù)成本,這樣可以嗎?
老師,去年12月份的會計暫估成本400萬(借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估),然后今年我這邊沖減暫估(借主營業(yè)務(wù)成本-負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款暫估負(fù)數(shù)),因為我們這兩個月沒有收入,所以成本沒有辦法結(jié)轉(zhuǎn),但是有發(fā)票回來,我需要沖減暫估,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候就會設(shè)計到主營業(yè)務(wù)成本,怎么處理呢
老師 之前每個月收入大于成本的時候,我們都是借:管理費用—人工 主營業(yè)務(wù)成本—(成本票的金額)貸:應(yīng)付職工薪酬 然后就是:借:應(yīng)付薪酬 貸:銀行存款 但是2月份的收入是254148.3 成本票是294789因收入不能大于成本 這個 成本票用不了 這種情況咋處理。有個會計說把成本都進(jìn)入勞務(wù)成本,然后結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本,整體的這個分錄怎么做?老師,麻煩給詳細(xì)的解答一下吧。謝謝!
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
制造假睫毛加電商
老師 我們是按照制造假睫毛做賬的 你看如何處理?
那你就計入生產(chǎn)成本然后轉(zhuǎn)到庫存商品
具體分錄怎么寫?
借生產(chǎn)成本 貸銀行存款 借庫存商品貸生產(chǎn)成本
老師 那個會計說把那個月成本發(fā)票都進(jìn)入勞務(wù)成本 然后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本 這個分錄怎么寫?加上計提工資的分錄
借生產(chǎn)成本 貸勞務(wù)成貸應(yīng)付職工薪酬
老師 多出來的成本發(fā)票計入到哪里
老師 我給您說錯了 是把成本票都計入勞務(wù)成本 然后都結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本?
那就 借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
老師 收入小于成本的情況 把成本都計入勞務(wù)成本 結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本 整體的分錄是 借:勞務(wù)成本 貸:主營業(yè)務(wù)成本 ?借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:勞務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
對的,這樣做就可以